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各位老師大家好,我們公司是生產(chǎn)加工泡沫箱的,然后,購進的原材料都是一般納稅人企業(yè),我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在每次進原料都是私戶付款,好多年了,沒有一張材料發(fā)票,但是銷售發(fā)票每個月都是開的,我沒有辦法,只能是把所有付款都記到老板個人名下了,也是老板個人在付款呢,因為不入原材料 ,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在老板名下的其他應付款好幾百萬了,這個我該怎么做賬務處理,怎么平賬呢,請有經(jīng)驗的老師指點一下,謝謝

2025-09-19 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-19 08:36

你好,說實話,這種沒人能夠完美解決。如果幾百萬能解決,那幾千萬也可以解決。那稅法,會計法就沒有存在的意義了。 只能說,企業(yè)選擇了違規(guī),就要承擔對應的風險。有借必有貸,借貸必相等 你要做的,應該是正常做原材料,但是沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)增。

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你好,說實話,這種沒人能夠完美解決。如果幾百萬能解決,那幾千萬也可以解決。那稅法,會計法就沒有存在的意義了。 只能說,企業(yè)選擇了違規(guī),就要承擔對應的風險。有借必有貸,借貸必相等 你要做的,應該是正常做原材料,但是沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)增。
2025-09-19
你好,你們?nèi)边M項發(fā)票抵扣的話就支付稅點,但是對方收取的稅點太高。你們可以去看一下其他企業(yè)的。
2024-04-09
針對您描述的情況,可以從以下幾個方面入手進行賬務處理和分錄: 一、確定補賬范圍和期間 首先,需要明確補賬的具體年度為2023年,以及補賬的內(nèi)容,如原材料、財務報表、稅務申報等。 二、收集相關(guān)資料 盡管沒有正規(guī)的應付賬款記錄和發(fā)票,但仍應盡可能收集與原材料采購相關(guān)的資料,如老板的付款記錄、對方的收據(jù)或收貨單等,以證明交易的真實性。 三、建立會計科目 1. 原材料:已確定借記20萬。 2. 實收資本/資本公積(或老板個人往來科目):由于原材料款項是從老板私戶支付,且沒有正規(guī)發(fā)票和應付賬款記錄,這部分資金可能被視為老板對公司的投資或借款。具體使用哪個科目取決于公司與老板之間的財務安排和協(xié)議。如果視為投資,則貸記“實收資本”或“資本公積”;如果視為借款,則貸記老板個人往來科目。但請注意,這種處理方式可能涉及稅務和合規(guī)性問題,建議咨詢專業(yè)稅務師或會計師的意見。 四、分錄處理 基于上述分析,可能的分錄如下: 借:原材料 200,000 貸:實收資本/資本公積(或老板個人往來科目) 200,000 五、稅務處理 由于沒有正規(guī)發(fā)票,這部分原材料的進項稅額可能無法抵扣。同時,由于使用了老板私戶付款,可能存在企業(yè)所得稅前扣除的問題。因此,在稅務處理上需要特別注意: 1. 增值稅:由于沒有發(fā)票,進項稅額無法抵扣。如果稅務機關(guān)查實,可能需要補繳增值稅及滯納金。 2. 企業(yè)所得稅:老板私戶付款的部分,如果沒有正規(guī)發(fā)票和合規(guī)的賬務處理,可能無法在企業(yè)所得稅前扣除。這可能導致企業(yè)所得稅的增加。 六、合規(guī)性考慮 1. 建立正規(guī)賬務體系:盡快建立完善的賬務體系和發(fā)票管理制度,確保未來交易的合規(guī)性。 2. 與供應商溝通:盡量與供應商溝通,補開發(fā)票或提供其他合規(guī)的財務憑證。 3. 咨詢專業(yè)意見:由于補賬和稅務處理涉及較多專業(yè)問題,建議咨詢專業(yè)會計師或稅務師的意見。 總之,對于這種情況的賬務處理,需要綜合考慮合規(guī)性、稅務影響和實際操作難度。在具體操作時,務必謹慎并咨詢專業(yè)意見。
2025-01-29
您好,按權(quán)責發(fā)生制,暫估入賬:借原材料 貸應付賬款-暫估 運費:借原材料%2B進項 貸銀行存款
2025-02-11
您好,退款就掛賬,借其他應收款~私戶貸銀行存款
2022-04-29
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