是的,那個(gè)可以不做賬的
就是我上個(gè)月底給我們供應(yīng)商開了一張紅字發(fā)票信息,但是他們這個(gè)4月才給我們開紅票過來,我要怎么操作啊
老師麻煩問下供應(yīng)商開給我們一張發(fā)票,當(dāng)月入賬了,次月供應(yīng)商跟我們說這張發(fā)票上個(gè)月作廢了已經(jīng),現(xiàn)在該怎么處理的
老師供應(yīng)商這個(gè)月給我們開了一張成本票(專票)電票,然后在這個(gè)月又給紅沖了,我需要做賬嗎?
請(qǐng)問老師,供應(yīng)商給我們開具了增值稅專用發(fā)票,我們還未認(rèn)證,供應(yīng)商又沖紅了,這種情況不需要我們購貨方開具紅字信息表,對(duì)方就能紅沖嗎?
老師,我們9月30號(hào)收到了一張普票,做了費(fèi)用,但是10月初對(duì)方又把這張發(fā)票紅沖了,另又開了一張金額不一樣的發(fā)票,那我這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬?小規(guī)模
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
那老師還得麻煩問一下,我們這個(gè)月有一筆發(fā)票是紅沖的6月份的,然后他又開了一個(gè)正確的,金額是一樣的,這個(gè)該怎么弄啊?
我是把那張紅字發(fā)票紅字記賬,然后把開的正確的正常做賬就行嗎?
只做那個(gè)正確的發(fā)票就行