本地繳納增值稅可扣除勞務(wù)分包款(符合計(jì)稅規(guī)定的前提下); 開(kāi)票收入按全額 100 萬(wàn)計(jì),扣除分包款僅用于計(jì)算稅款,不影響開(kāi)票金額。
簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票100萬(wàn),同個(gè)項(xiàng)目收到勞務(wù)發(fā)票20萬(wàn),我預(yù)繳的時(shí)候是按照100萬(wàn)來(lái)預(yù)繳還是按照80萬(wàn)來(lái)預(yù)繳?簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)繳能扣除分包勞務(wù)款嗎?
老師,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅能分包扣除,我們是總包方,要求專業(yè)分包和勞務(wù)分包分別怎么開(kāi)票呀,建筑服務(wù)*工程款和建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?這兩個(gè)是不是都可以分包扣除
老師,異地建筑項(xiàng)目在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款,對(duì)下分包扣除不區(qū)分9%的專業(yè)分包還是3%勞務(wù)分包是嗎,比如對(duì)上開(kāi)票含稅3000萬(wàn),對(duì)下分包都是3%的勞務(wù)分包價(jià)稅合計(jì)2000萬(wàn),一般納稅人預(yù)繳稅款是不是等于,差額1000/1.09*0.02
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項(xiàng)目,11月份開(kāi)出了銷項(xiàng)發(fā)票,12月預(yù)交11月開(kāi)出發(fā)票的增值稅,填報(bào)預(yù)交表時(shí),系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開(kāi)給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎?
請(qǐng)教!實(shí)際做過(guò)建筑行業(yè)財(cái)務(wù)的老師??! 請(qǐng)問(wèn):1.專業(yè)承包異地項(xiàng)目,把勞務(wù)分包了出去,異地預(yù)繳增值稅款的時(shí)候,要把勞務(wù)分包額扣除,是嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候需要扣除勞務(wù)分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要扣除勞務(wù)分包額嗎? 2.本地交納增值稅時(shí),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)需要填嗎?如果我公司開(kāi)票100萬(wàn),收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬(wàn),這10萬(wàn)需要填在附表(三)嗎?應(yīng)該扣除勞務(wù)分包公司的10萬(wàn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)查發(fā)票真?zhèn)蔚木W(wǎng)站是多少
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前 計(jì)提了年終獎(jiǎng) 需要馬上付清個(gè)稅嗎?
總公司向廠家進(jìn)貨單價(jià)48元,賣客戶100元,現(xiàn)在客戶不賣了退貨回來(lái),然后貨調(diào)到子公司賣,請(qǐng)問(wèn)調(diào)到子公司用什么價(jià)格
老師 轉(zhuǎn)股的時(shí)候未分配利潤(rùn)期末數(shù)要減去實(shí)收資本嗎 還是直接按照未分配利潤(rùn)的期末數(shù)乘以百分之20交個(gè)稅
老師去,請(qǐng)問(wèn)客運(yùn)服務(wù)費(fèi)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,主要是旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票就行嗎?還是必須滴滴啊
固定資產(chǎn)盤點(diǎn)開(kāi)票開(kāi)什么稅收編碼?
購(gòu)買的電腦列入為固定資產(chǎn)后,突然掉了,還能做成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買電線走什么會(huì)計(jì)科目比較好
計(jì)提社保是計(jì)提公司部分還是個(gè)人部分?還是一起
老師,你好 水利建筑行業(yè),已結(jié)算未完工,已完工未結(jié)算,怎么做會(huì)計(jì)分錄?