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老師,那我又搞不懂了,你說8月報7月份的個稅,又說去更正7月份的,理解不了可以給我解釋一下嗎

2025-09-15 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 13:39

同學(xué),你好
具體什么問題呢?

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快賬用戶3318 追問 2025-09-15 14:07

老師是這樣的,我個稅申報都是當月申報上月的,因為5月和6月的工資在7月底發(fā)放了,但我7月份做了零申報,7和8月份工資也沒發(fā)放,要等到9月底發(fā),現(xiàn)在我都不知道怎么去申報了?可以幫我解答一下嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:09

同學(xué),你好
因為5月和6月的工資在7月底發(fā)放了,但我7月份做了零申報

這個更正,7月所屬期,要把5月和6月的工資申報

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快賬用戶3318 追問 2025-09-15 14:17

老師,那我6月又報了5月份的,只是5和6月份的工資在7月底一起發(fā)放的,如果更正是不是只要把6月份工資數(shù)報了?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:19

同學(xué),你好
那不是,說明你6月份就報錯了。
6月份應(yīng)該0申報。然后7月份申報5和6月份的

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快賬用戶3318 追問 2025-09-15 14:21

老師,現(xiàn)在是8月所屬期是報7月份的吧?但我7月底又發(fā)了5和6兩個月工資,那現(xiàn)在是怎么申報,怎么感覺好亂呀?

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快賬用戶3318 追問 2025-09-15 14:22

老師你說的對,現(xiàn)在都不知道怎么處理了

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:22

同學(xué),你好
你就看工資什么時候發(fā),就什么時候申報。
5月份發(fā),就5月所屬期申報

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快賬用戶3318 追問 2025-09-15 14:29

老師,我5月份發(fā)了4月份工資,6月份沒發(fā),7月底就發(fā)了兩個月的,我個稅申報5月份和6月份都申報了,現(xiàn)在要怎么解決呀?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:30

同學(xué),你好
5月份發(fā)了4月份工資
那就是5月申報4月工資
6月份沒發(fā)
6月0申報
7月底就發(fā)了兩個月的
7月,申報這2個月工資

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快賬用戶3318 追問 2025-09-15 14:32

老師,那現(xiàn)在是要更正6月和7月兩個月吧!6月份就零申報,7月份就把5和6月合計一起申報對嗎? 那這個申報數(shù)是不是按我每個月的計提數(shù)來報呀?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:33

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

申報數(shù)是不是按我每個月的計提數(shù)來報呀?
按照實際發(fā)的數(shù)來計算個稅的

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你好? ?這個可以留底抵減欠稅,  《關(guān)于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號)規(guī)定:“為了加強增值稅管理,及時追繳欠稅,解決增值稅一般納稅人既欠繳增值稅,又有增值稅留抵稅額的問題,對納稅人因銷項稅額小于進項稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅?!?  《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進項留抵稅額抵減查補稅款欠稅問題的批復(fù)》(國稅函〔2005〕169號)規(guī)定:“你局《關(guān)于增值稅一般納稅人進項留抵稅額能否抵減查補稅款有關(guān)問題的請示》(桂國稅發(fā)[2004]269號)收悉。經(jīng)研究,現(xiàn)批復(fù)如下:   增值稅一般納稅人拖欠納稅檢查應(yīng)補繳的增值稅稅款,如果納稅人有進項留抵稅額,可按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號)的規(guī)定,用增值稅留抵稅額抵減查補稅款欠稅?!?/div>
2021-07-29
你好,同學(xué)。 沒太明白,你首先,要清理 出,你已經(jīng)交了幾個月的稅,然后再考慮稅局讓你補的,這樣來尋找差異再對應(yīng)的調(diào)整。
2020-10-20
去稅務(wù)局修改七月份的增值稅申報,表現(xiàn)在過了所屬期,你沒法抵扣到八月份。
2021-09-07
同學(xué)你好 只要上月月底之前解除
2021-06-22
你好,對的是的,八月份的增值稅會少
2022-08-06
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