同學,你好
可以不開,直接做無票收入
請問老師,公司要換空調(diào),把原值減去計提的折舊,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,可以稅前扣除是吧?
銷售上月購入空調(diào)400臺(進價3500元/臺),每臺售價4500元。(2)按進價賣給內(nèi)部職工50臺。(3)以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱實際收款每臺2000元。(4)2月前以還本方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額每臺200元。(5)從生產(chǎn)廠家購進同品牌產(chǎn)品、同型號空調(diào)100臺,生產(chǎn)從廠家開具100臺空調(diào)的增值稅專用發(fā)票,注明稅款為23800元。(6)將上月購入空調(diào)10臺作為集體福利。要求:計算商場10月份應納的增值稅額。
空調(diào)每臺零售價5000,進貨成本占銷售比重70%方案一商業(yè)折扣九折銷售,方案二以舊換新,舊家電一律折價500,假設舊家電按照每臺400銷售,方案三買一送一,買空調(diào)送一臺價值500元的電烤箱,折扣實物在同一發(fā)票列式。計算增值稅,稅金及附加,稅前利潤,企業(yè)所得稅稅后利潤
老師,請問在網(wǎng)上買了一個空調(diào),價格是2269元,但是以舊換新了200元,實付2049元,但發(fā)票開的是2269元,這種怎么做賬呢
老師,請問公司之前購買一臺空壓機,現(xiàn)在以舊換新后,還應付金額7200元,這7200元要怎么做賬呢?之前的那臺空壓機已入固定資產(chǎn),要怎么做處理呢
建筑掛靠公司,實際施工人要付材料款,是由他本人直接轉(zhuǎn)進公司公賬上還是他轉(zhuǎn)給法人,再通過法人轉(zhuǎn)進公司付材料款,哪種方法比較穩(wěn)妥?
郭老師,銀行手續(xù)費,專票可以抵扣嗎,之前收到回單了做財務費用出去,現(xiàn)在要怎么做
實操系統(tǒng)中原材料怎么錄入數(shù)量行
個體戶有要求全部員工買社保嗎?
購買廚房電器、家具等用于食堂和宿舍的物品,計入固定資產(chǎn)的話,折舊是不是要指定應付職工薪酬-應付福利費?
老板的私人借款給別人,現(xiàn)在對方要通過公戶轉(zhuǎn)公戶還款,付款時怎么備注,減少風險
本期負債小于去年同期的原因有哪些
老師,請問如果有專項扣除,社保,公積金,是不是把這些扣除后實際發(fā)放的工資
您好,公司欠供應商貨款,老板把自己私人的酒抵扣掉了,這個流程需要怎么去規(guī)范,供應商開過貨款發(fā)票了,
老師,我們是物業(yè)公司,我公司固定資產(chǎn)汽車報廢后賣了,對方要求開發(fā)票,請問老師開票稅種是什么
也就是說,要按什么金額計算增值稅
同學,你好
按照400計算增值稅
借:固定資產(chǎn)清理608.06 累計折舊860.25 貸:固定資產(chǎn)1468.31
400先除以1.13嗎
同學,你好
400先除以1.13嗎
算增值稅是400/1.13*0.13
怎沒寫分錄呢
借:其他應收款400 貸:固定資產(chǎn)清理608.06 應交稅費-應交增值稅-銷 400/1.13×0.13 差額計入資產(chǎn)處置損益科目
增值稅是在借方吧
你是對的
新資產(chǎn)入賬怎么做分錄
借:固定資產(chǎn)1400+400 貸:其他應收款400 銀行存款1400
是這樣嗎?
同學,你好
不是,你的分錄不對
那應該怎么做
借:其他應收款400
資產(chǎn)處置損益 254.08
貸:固定資產(chǎn)清理608.06
應交稅費-應交增值稅-銷 400/1.13×0.13=46.02
新資產(chǎn)入賬如何處理
同學,你好
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
其他應收款400
借:固定資產(chǎn)1400+400 貸:其他應收款400 銀行存款1400
同學,你好
你這個購買新空調(diào)的分錄,是對的