是按5980的工資收入申報(bào)個(gè)稅,然后扣除5000
老師,比如應(yīng)發(fā)工資6500,減社保300,減公積金200,減起征點(diǎn)5000,就是1000,按照3%的稅率,就是扣這個(gè)員工30元對(duì)嗎,那下個(gè)月這個(gè)員工工資還是6500,減社保公積金起征點(diǎn)5000后就是1000,那也是扣這個(gè)員工30對(duì)嗎?需要累計(jì)跟他扣除個(gè)稅嗎?
老師報(bào)個(gè)稅時(shí),員工工資高需要交個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是員工自己承擔(dān), 計(jì)提時(shí)借: 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫(kù)存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 繳納個(gè)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問(wèn)的是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶端的工資薪金收入是填6000元 交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%的時(shí)候 是按6000元交 這樣理解對(duì)嗎?
老師,如果平均工資5000,社保基數(shù)按6000算,來(lái)年個(gè)稅申報(bào)的話,社??鄢?xiàng)也按6000等比例扣,這有個(gè)稅少繳風(fēng)險(xiǎn)嗎?個(gè)稅收入需要和社?;鶖?shù)一致嗎
1.老師請(qǐng)問(wèn)下我計(jì)提的工資是21270,然后扣社保2420,最后給工人發(fā)工資18850在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),填寫工資金額是按這個(gè)計(jì)提的21270金額來(lái)申報(bào)是吧 2.如果計(jì)提金額是21270元扣除社保金額是2420元,最后發(fā)給工人工資是18000元,其中有一個(gè)人工資少發(fā)了850元,這種申報(bào)個(gè)人所得稅,扣除社保金額后全額發(fā)放的就按計(jì)提金額來(lái)申報(bào),沒(méi)有全額發(fā)放的就用計(jì)提金額-社保金額-未發(fā)金額來(lái)申報(bào)個(gè)人所得稅是嗎
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營(yíng)業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問(wèn)我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?
老師好,我們前兩年收入少做了,同時(shí)工資成本也做少了,現(xiàn)在需要補(bǔ)成本,那工資這些得按員工姓名分別統(tǒng)計(jì)年收入然后繳個(gè)稅嗎
你好,高溫鉬板我們是作為固定資產(chǎn),放在哪個(gè)子類呢
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)成本-燃料動(dòng)力結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品對(duì)吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,第一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單價(jià)比銷項(xiàng)發(fā)票的單價(jià)高,第二個(gè)月才會(huì)根據(jù)第一個(gè)月的量進(jìn)行調(diào)整單價(jià),那第一個(gè)月這種該怎么做賬
老師,電商貿(mào)易行業(yè),賣農(nóng)產(chǎn)品得,蟲(chóng)草那些。成本100元,銷售120元,然后有多斤少量的情況,成本再?10元誤差,這種合理嗎?
你好老師,公司籌建期,廠房包給承包方了,讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱開(kāi)什么?開(kāi)工程款可以嗎
建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專用發(fā)票,25年8月份接到稅務(wù)局通知,說(shuō)該公司因停止經(jīng)營(yíng)未注銷竊未申報(bào)稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報(bào)8月份報(bào)表時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補(bǔ)稅嗎?
三大報(bào)表怎么做,有實(shí)際樣板嗎
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
???為什么是這樣?那我算錯(cuò)了
意思是按5980計(jì)提工資