那個是填在附表1,對應(yīng)的未開具發(fā)票欄,換算我不含稅金額
公司是一般納稅人,對方不要票,我們公司就可以不開票吧?收了2486元,這個月申報增值稅,是不是表一填未開具發(fā)票這一欄,銷售額填2200,銷項應(yīng)納稅額填286 2486÷1.13=2200, 200×0.13=286,
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表?
老師您好,我們是賣農(nóng)藥化肥的銷售公司,小規(guī)模納稅人,2022年10-12月第四季度 開票收入36400元 未開票收入1246933.5元 請問下 未開票收入這部分填在申報表的哪一欄? 請問我本期銷售額是不是能全免增值稅?
老師好,我們前兩年收入少做了,同時工資成本也做少了,現(xiàn)在需要補成本,那工資這些得按員工姓名分別統(tǒng)計年收入然后繳個稅嗎
你好,高溫鉬板我們是作為固定資產(chǎn),放在哪個子類呢
請問老師,生產(chǎn)成本-燃料動力結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品對吧?
老師,請問下,第一個月進(jìn)項發(fā)票的單價比銷項發(fā)票的單價高,第二個月才會根據(jù)第一個月的量進(jìn)行調(diào)整單價,那第一個月這種該怎么做賬
老師,電商貿(mào)易行業(yè),賣農(nóng)產(chǎn)品得,蟲草那些。成本100元,銷售120元,然后有多斤少量的情況,成本再?10元誤差,這種合理嗎?
你好老師,公司籌建期,廠房包給承包方了,讓對方開發(fā)票時項目名稱開什么?開工程款可以嗎
建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專用發(fā)票,25年8月份接到稅務(wù)局通知,說該公司因停止經(jīng)營未注銷竊未申報稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報8月份報表時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補稅嗎?
三大報表怎么做,有實際樣板嗎
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費,按照銷售額的比例多少給合適呢?
是的,老師。這個我清楚,附表一是填好的。銷售現(xiàn)金收入1200元,茶葉,稅率9%。我是上線填表的,因為填好附表一,主表申報表欄次1這里自動帶出。主表中報表欄次2,這里原是O,我填為1100.92不知是否正確。
你是銷售貨物,那個第2行就要體現(xiàn)