您好,1、給甲方開發(fā)票要開全額的,就是按照合同里和甲方結算的實際總金額(含稅)來開,比如合同約定按實際體檢人數(shù)結算,那就把實際體檢人數(shù)算出來的總費用(像假設每人體檢費100元,有100人,那就是100×100 = 10000元)全開在發(fā)票上。 2、不能直接給甲方開發(fā)票,得先跟上游要發(fā)票,也就是從給咱們提供體檢服務等上游供應商那里拿到他們開的合規(guī)發(fā)票,然后再根據(jù)和甲方合同的總金額給甲方開發(fā)票。 3、發(fā)票具體明細,名稱就寫和合同服務對應的內容,比如“生活服務健康管理服務費”或者“現(xiàn)代服務體檢服務費”,數(shù)量可以寫體檢人數(shù),稅率按咱適用的來(一般6%),備注欄寫上服務期限2025年5月29日至2026年5月29日和體檢地點長春百維慈康醫(yī)院有限公司。
老師,我們是被掛靠單位,給甲方開具50萬的建筑服務發(fā)票,然后掛靠方說要給我們50萬的建筑服務發(fā)票做成本,這樣可以嗎?
老師,我們是建安企業(yè),以清包工的形式與甲方簽訂一項安裝合同,我們給甲方開具了3%的建筑服務發(fā)票。我們可以讓勞務公司給我們開發(fā)票嗎?等于這項工程純人工都是勞務公司提供的
老師,我們是做設計的公司,平常開出去的是設計類的發(fā)票。想問下,有時候我們接到的甲方給的設計工作,開了發(fā)票給甲方。然后把業(yè)務分包給了乙方。乙方給我們開設計的發(fā)票,這樣乙方給我們的發(fā)票,可以直接做我們的成本嗎,是算材料 還是算主營業(yè)務成本下的明細哪個成本呢。設計公司的主營成本應該是人工,和分包款吧,沒啥主營成本了吧
老師我們與甲方簽合同,合同額里包含垃圾清運費,然后又甲方與物業(yè)簽合同清運垃圾,這個垃圾清運費我們花的錢可是發(fā)票開給甲方,這種情況我可以要求甲方給我們乙方開垃圾清運費發(fā)票吧
我方是乙方。我方在給甲方農機耕作業(yè)的時候用了甲方的油,甲方不能給開具發(fā)票。但是我方開具作業(yè)發(fā)票按照正常作業(yè)費金額開具后,甲方付款時直接將油款扣掉了。這樣我們在合同中約定什么內容呢
老師好,我們前兩年收入少做了,同時工資成本也做少了,現(xiàn)在需要補成本,那工資這些得按員工姓名分別統(tǒng)計年收入然后繳個稅嗎
你好,高溫鉬板我們是作為固定資產,放在哪個子類呢
請問老師,生產成本-燃料動力結轉到庫存商品對吧?
老師,請問下,第一個月進項發(fā)票的單價比銷項發(fā)票的單價高,第二個月才會根據(jù)第一個月的量進行調整單價,那第一個月這種該怎么做賬
老師,電商貿易行業(yè),賣農產品得,蟲草那些。成本100元,銷售120元,然后有多斤少量的情況,成本再?10元誤差,這種合理嗎?
你好老師,公司籌建期,廠房包給承包方了,讓對方開發(fā)票時項目名稱開什么?開工程款可以嗎
建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專用發(fā)票,25年8月份接到稅務局通知,說該公司因停止經營未注銷竊未申報稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報8月份報表時做進項稅額轉出,請問23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補稅嗎?
三大報表怎么做,有實際樣板嗎
老師生產型企業(yè)出口退稅賬務處理,應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標使用權,給老板租賃費,按照銷售額的比例多少給合適呢?
老師,那什么情況下,這種體檢中心的第三方服務,才能開差額呢。是不是這個業(yè)務就不能開差額啊
?您好,這種體檢中心第三方服務一般不能開差額發(fā)票,因為差額征稅需符合「財稅〔2016〕36號」規(guī)定的特定情形(如旅游服務、勞務派遣等),而健康管理/體檢服務不屬于政策列舉的差額征稅范圍,只能全額開票。