沒事的,不要管它,交社保的時(shí)候沖平就行
#提問#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實(shí)際發(fā)放工資時(shí),借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個(gè)人所得 貸:銀行存款 到交社保時(shí) 才借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個(gè)人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應(yīng)收(代繳個(gè)人社保公積金部分) 貸:應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個(gè)科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
老師請問一下,之前請的代賬會計(jì),她做的其他應(yīng)收款二級科目社保醫(yī)保公積金,都是單位12個(gè)人的明細(xì),現(xiàn)在我想把這12個(gè)人全部歸集到其他應(yīng)收款社保,要怎么做憑證錄入呢?因?yàn)槔U社保的人越來越多我不可能一個(gè)一個(gè)的做那些人的啊
老師,補(bǔ)繳社保時(shí),個(gè)人部份公司向員工收到了金額了,我掛其他應(yīng)付款上了,然后,現(xiàn)在補(bǔ)繳完了社保后,發(fā)現(xiàn)這個(gè)其他應(yīng)付款的余額清不掉,要怎么做調(diào)整分錄?
老師,我12月做賬的時(shí)候,支付員工工資那筆應(yīng)該扣個(gè)人部分的社保忘做了,怎么辦?就是貸:其他應(yīng)收款給忘了,而且我去年其他應(yīng)收款二級科目都設(shè)置的是其他應(yīng)收款-養(yǎng)老或社保,這個(gè)應(yīng)該要改嗎
老師,請問工資一直是報(bào)0工資,然后又購買有社保,那么賬上一直掛著1-6月的社保共2730.48元,這個(gè)都是法人的社保,以后也不用在工資上扣回來的呢,應(yīng)該怎么平了它呢,我掛 在了:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來水公司開給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
老師,我突然腦子蒙了,怎么沖平?分錄來著
那我分開做的分錄也沒關(guān)系吧
分開做也是可以的,自己靈活處理就行