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@樸老師,@董老師我們公司把二手車通過二手車市場銷售了,我這邊沒有給購買方開具發(fā)票,但是我在電子稅務(wù)局發(fā)票系統(tǒng)里面看到一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,1000元的,應(yīng)該是他們用于過戶用的。但是我在申報增值稅納稅申報表的時候,這個發(fā)票沒有獲取過來,請問這個1000元的發(fā)票我需要進(jìn)行納稅申報么?

2025-09-12 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-12 11:03

需要進(jìn)行納稅申報。 根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,企業(yè)銷售二手車屬于增值稅應(yīng)稅行為,無論是否自行開具發(fā)票,只要發(fā)生了應(yīng)稅銷售行為,就需按規(guī)定計算繳納增值稅并進(jìn)行納稅申報。 你看到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(1000 元)雖由二手車市場開具,但對應(yīng)的銷售行為是你公司發(fā)生的,應(yīng)將該 1000 元作為含稅銷售額,按適用稅率(一般納稅人依適用稅率,小規(guī)模納稅人按 3% 征收率減按 2% 或 3%)換算為不含稅銷售額,在增值稅納稅申報表相應(yīng)欄次(如 “未開具發(fā)票” 或?qū)?yīng)征收率欄)填報申報。

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快賬用戶3953 追問 2025-09-12 11:07

但是這個1000元并未獲取到納稅申報表之中,另外我們相當(dāng)于是贈送車輛并未收到車輛的款項,我們是要按照車輛評估價格12萬進(jìn)行申報增值稅的,我是想問這個1000還需要加到我們評估價格未票收入里面申報么?

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:11

需按車輛評估價 12 萬申報增值稅,二手車市場的 1000 元若不能反映車輛真實價值,無需加到 12 萬中申報。

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快賬用戶3953 追問 2025-09-12 11:12

好的老師,我直接按照評估價格填寫未票收入就可以了是吧,

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:12

對的 直接按評估的

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快賬用戶3953 追問 2025-09-12 11:13

好的 評估價格就不存在含稅或者不含稅的了是吧,直接評估是多少就填寫多少是么?還是說需要換算成不含稅的來填寫

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:20

換算成不含稅金額

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需要進(jìn)行納稅申報。 根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,企業(yè)銷售二手車屬于增值稅應(yīng)稅行為,無論是否自行開具發(fā)票,只要發(fā)生了應(yīng)稅銷售行為,就需按規(guī)定計算繳納增值稅并進(jìn)行納稅申報。 你看到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(1000 元)雖由二手車市場開具,但對應(yīng)的銷售行為是你公司發(fā)生的,應(yīng)將該 1000 元作為含稅銷售額,按適用稅率(一般納稅人依適用稅率,小規(guī)模納稅人按 3% 征收率減按 2% 或 3%)換算為不含稅銷售額,在增值稅納稅申報表相應(yīng)欄次(如 “未開具發(fā)票” 或?qū)?yīng)征收率欄)填報申報。
2025-09-12
你好,不會在你的開具發(fā)票里面, 但是你需要填寫無票收入
2024-06-13
對方不要發(fā)票可以不用開,如果不開發(fā)票的話,一般納稅人13%銷售貨物,第5列、第6列里面填寫。
2025-08-27
需申報:銷售車輛是增值稅應(yīng)稅行為,無論是否開票、收款,都要申報。 佐證資料:留存車輛轉(zhuǎn)讓合同、過戶手續(xù)、交付記錄,車輛評估報告可輔助證明價格合理性。 申報時間:一般納稅人 8 月業(yè)務(wù) 9 月 15 日前報;小規(guī)模納稅人按季報,第三季度(含 8 月)10 月 15 日前報。 申報金額:一般納稅人依車輛購進(jìn)情況按 13% 稅率或 3% 減按 2%;小規(guī)模納稅人減按 2%。
2025-09-12
同學(xué)你好 就是機(jī)動車發(fā)票 這個你們二手車開普票發(fā)票就可以 是你們名下的車嗎
2023-05-11
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