你好,是按扣除后的做結(jié)算金額,還是說結(jié)算金額后,再扣下這些錢
我公司承包一個(gè)企業(yè)的職工食堂,然后公司又出租給商戶,企業(yè)職工吃飯刷卡的錢先是收到企業(yè)的卡里,每月企業(yè)把職工吃飯的營業(yè)額扣除水電費(fèi)和房租后返還給我們,我們做借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,替商戶墊的水電費(fèi)和房租,做其他應(yīng)收款-替商戶墊水墊費(fèi) 房租 貸 現(xiàn)金,這樣對嗎?我們收商戶的管理費(fèi)用怎么做分錄,我們付給商戶的營業(yè)款時(shí)怎么做分錄,謝謝
老師。我們公司主要是做專業(yè)分包 甲方總包單位要求工人工資由他們代發(fā) 和我們簽訂三方協(xié)議 那我們報(bào)個(gè)稅工資時(shí)。是由我們報(bào)嗎 到時(shí)候我們的工程款需要扣除這部分已發(fā)工資費(fèi)用 現(xiàn)在麻煩問下 我們賬務(wù)怎么做呢
現(xiàn)在公司需要將研發(fā)費(fèi)用分離出來,以方便做匯算清繳時(shí)可以加計(jì)扣除,那么每個(gè)月入賬會計(jì)科目怎么記錄?結(jié)成本時(shí)怎么區(qū)分研發(fā)費(fèi)用?已經(jīng)入賬的各項(xiàng)費(fèi)用如何調(diào)整? 研發(fā)費(fèi)用包括平時(shí)的房租水電、人員工資、使用的材料費(fèi)、設(shè)備的折舊費(fèi)、平時(shí)研發(fā)部門報(bào)銷的各種管理費(fèi)用
我們公司買了一層廠房,把廠房出租給了A公司,當(dāng)時(shí)簽的合同是我們一次性收取對方10萬包含了一年期的所有房租和費(fèi)用?,F(xiàn)在物業(yè)公司給我們開具了廠房的物業(yè)和水電發(fā)票,請問我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們公司從二房東那里租入科一整層商城,準(zhǔn)備出租收租金。目前一邊施工裝消防系統(tǒng)等基礎(chǔ)裝修,一邊已經(jīng)收了幾家商戶的定金和租金及管理費(fèi)(管理費(fèi)包括水電費(fèi))。想麻煩老師分別回復(fù)下下面兩個(gè)問題: 1,這些定金、租金、及管理費(fèi)我什么時(shí)候入賬?(目前營業(yè)執(zhí)照在注冊中,估計(jì)下周注冊下來,就開戶,做稅務(wù)登記) 2,我入賬時(shí)怎么做會計(jì)分錄?
以前的工程款對付現(xiàn)在退回怎么記賬
老師,入規(guī)模企業(yè)是不是主營業(yè)務(wù)收入需要達(dá)到2000萬呢
您好老師!同一個(gè)人在一個(gè)公司申報(bào)了個(gè)稅,在另外一個(gè)公司繳納社保卻沒給申報(bào)個(gè)稅,這種情況下核定養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)時(shí)新繳費(fèi)工資欄要填寫數(shù)據(jù)嗎?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,做到什么科目里面?
老師,請問一下?lián)喂镜呢?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么影響嗎
有沒有適合小規(guī)模,私人單位用的,做工資的方法
有個(gè)銀行卡貸款223000元,建賬時(shí)是借銀行存款223000元,貸 長期借款-銀行卡?,F(xiàn)在是銀行卡里的錢用了,只剩余額42223元。 現(xiàn)在問題是這個(gè)貸款223000還了,不知道用啥還的,查不出來賬,我這怎么修改賬呢?這個(gè)長期借款還掛著223000元呢。怎么把長期借款223000平了呢?
郭老師,以企業(yè)名義開了個(gè)淘寶商鋪,要交保證金,用公司名義開的支付寶的戶,公司轉(zhuǎn)支付寶戶,備注寫什么,怎么做賬,付保證金怎么做
老師25年了,怕政策有變更,咱們學(xué)堂23年錄的勞務(wù)派遣還能看吧?沒變吧業(yè)務(wù)政策處理
您好老師,車輛無償租賃給公司使用,還用去稅務(wù)大廳備案么
甲方是按照扣除后的金額結(jié)算給總包的,總包也是按照扣除罰款,水電費(fèi)和房租費(fèi)后結(jié)算給分包的,然后分包按照實(shí)際支付金額開3%增值稅專用發(fā)票給總包的
你好,你們是哪一方,你現(xiàn)在問哪個(gè)公司的賬。
我們是總包方
你好,那你按結(jié)算單入賬做收入和成本了。
那扣除的罰款,水電費(fèi)和房租費(fèi)都不需要入賬嗎?
你好,你如果按標(biāo)準(zhǔn)的方法做,要入賬。 而且這些發(fā)票都是開的錯(cuò)的。沒有按實(shí)際開。 如果你選擇按結(jié)算入賬,就不管這些,這些不入賬。
老師,情況是這樣的,就是我們總包開具9%專票給甲方,然后分包開具3%專票給總包,平時(shí)分包買材料也是分包轉(zhuǎn)錢給總包,然后總包轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,供應(yīng)商開具13%專票給總包的,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該按照標(biāo)準(zhǔn)需要怎么開具???
你好,你說的這個(gè)發(fā)票應(yīng)該按照標(biāo)準(zhǔn)需要怎么開具??? 是哪個(gè)發(fā)票,誰開給誰的。
是分包開給總包的發(fā)票
你好,這個(gè)他們是小規(guī)模就是開1%或者3%
那都是需要按照結(jié)算金額開具,還是未扣除各項(xiàng)費(fèi)用的金額開具發(fā)票???
你好,這個(gè)還是按上面的 你如果按標(biāo)準(zhǔn)的方法做,要入賬。 而且這些發(fā)票都是開的錯(cuò)的。沒有按實(shí)際開。 如果你選擇按結(jié)算入賬,就不管這些,這些不入賬。