你好,提高額度,會(huì)交更多的稅而已。其他跟之前一樣。
老師,我想咨詢下個(gè)體工商戶的問(wèn)題,是原來(lái)核定征收的,我現(xiàn)在要開90000的票,可以嗎?老師看到后,您給指教一下 ,老師你也看一下,我們這之前是核定的是那應(yīng)納稅所得額是25000,然后后來(lái)我們?cè)銎绷?,每個(gè)月最高可以持十張票,但是現(xiàn)在我們?nèi)绻f(shuō)想要開9萬(wàn)塊錢的票,等于是超了那個(gè)應(yīng)納稅所得額,我這個(gè)應(yīng)該我需要交稅嗎?您給我看一下有時(shí)間。
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上不是說(shuō)月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),一季度不超過(guò)30萬(wàn)不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說(shuō)我們的核定額度每月只有3萬(wàn),一個(gè)季度9萬(wàn),我們一個(gè)季度開了20多萬(wàn),超過(guò)太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說(shuō)要我們交20%的個(gè)稅?政策上說(shuō)的月銷售額10萬(wàn)和專管員說(shuō)的定額3萬(wàn)有什么區(qū)別?
江蘇省宿遷市市區(qū)的個(gè)體工商戶,原本是核定征收,2023.01.01-2023.03.31,第一個(gè)季度共計(jì)開出1%的增值稅普票,價(jià)稅合計(jì)341980.15元,無(wú)任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 2023.04.18忽然發(fā)現(xiàn)稅務(wù)ukey無(wú)法開票,到稅務(wù)局咨詢發(fā)現(xiàn)要被改成查賬征收,第一個(gè)季度的稅額也沒計(jì)算出來(lái)。 請(qǐng)問(wèn)這種情況以后怎么辦,需要找會(huì)計(jì)來(lái)做賬嗎? 另外第一個(gè)季度要繳納多少稅款,有無(wú)變法緩解。
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬(wàn)以內(nèi)(實(shí)開五六萬(wàn)),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來(lái)高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來(lái)的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問(wèn)題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
老師我想請(qǐng)問(wèn)下,我是個(gè)體戶,以前是核定征收,每次來(lái)了發(fā)票就繳納9個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,今年開始查賬征收,我這個(gè)季度也開發(fā)票了,但是進(jìn)去系統(tǒng)申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,原本我計(jì)劃這個(gè)季度還是按之前核定征收時(shí),薄開票金額9個(gè)點(diǎn)左右繳納稅,但是申報(bào)后給我提示,因?yàn)樯霞径任矣蓄A(yù)交稅費(fèi)2000多,這個(gè)季度算好的400多稅費(fèi)交不起,這個(gè)怎么處理?我不太懂
老師,我們是零食家電行業(yè),公司有一般納稅人8家 ,還有一些門店小規(guī)模,以前都是代賬做的,現(xiàn)在要接回來(lái),老板要我先看下代賬申報(bào)資料和報(bào)表,要我提一些建議,怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)這些
請(qǐng)問(wèn)新開公司沒有實(shí)繳出資,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平賬
我公司以前處以停工狀態(tài),現(xiàn)在生產(chǎn)前需要維修,維修用的出庫(kù)材料計(jì)入制造費(fèi)用的話當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)的話,月末的資產(chǎn)負(fù)債表不平
銀行手續(xù)費(fèi)一年去開一次票,開專票怎么做賬,銀行手續(xù)費(fèi)是不是6個(gè)點(diǎn)呀,假設(shè)我的手續(xù)費(fèi)是一年10600元,那么這個(gè)是不是開專票給我就是不含稅金額10600/1.06=10000元呀,然后進(jìn)項(xiàng)稅就是10000*0.06=600元呀,那么這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢,因?yàn)槠綍r(shí)12個(gè)月的手續(xù)費(fèi),因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制,平時(shí)已經(jīng)做賬了,年底開回來(lái)的專票,專票上金額是10600元,但是因?yàn)槠綍r(shí)已經(jīng)把10000元(財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)做完了),這個(gè)時(shí)候年底是不是只要做一個(gè)借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600,貸什么呢,還是說(shuō)先沖減費(fèi)用 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用10600呀,應(yīng)該怎么做賬呢,票是怎么開來(lái)的,平時(shí)我們做費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)是含稅的吧
老師,以前企業(yè)是一般納稅人時(shí)進(jìn)的原材料稻殼已經(jīng)風(fēng)化腐蝕,現(xiàn)在是小規(guī)模,如果現(xiàn)在做損失那當(dāng)時(shí)的進(jìn)行稅還用處理嗎,還是就按賬面價(jià)值做損失就行
老師好,請(qǐng)問(wèn)門診對(duì)外開給患者的電子普票如何開具?
老師,發(fā)票增額可不可以不上傳合同,對(duì)方公司不愿意確認(rèn)合同
公司賣了電纜加上運(yùn)費(fèi)3萬(wàn),運(yùn)費(fèi)和電纜可以分開開票嗎?
老師 公司想從外面租賃打印機(jī)一年 需要簽合同嗎
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)人員交接,包含哪些內(nèi)容?
是根據(jù)核定的額度,無(wú)論是否全部開票,都需要根據(jù)核定額度全部納稅嗎?
你好,是的。就是這樣理解。
老師,像這種情況,我們是哪個(gè)合適一點(diǎn),提高核定額度或者查賬(我們行業(yè)有點(diǎn)特殊,成本票進(jìn)來(lái)比較困難)?
你好,你拿不到回來(lái)的票,就建議還是核定征收。