你好,需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,納稅調(diào)增處理
老師,應(yīng)付賬款——暫估款,10萬,借方余額 一直掛著,前幾任會計留下來的,一直都這樣掛著很多年,(現(xiàn)在也不用付款,也不知道到底是付了還是沒有付)我現(xiàn)在不想一直掛著要怎么操作呢
老師,我們是工程公司,有幾個很多年的項目,預(yù)付的材料款,對方一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個掛賬我想平掉,改怎么處理
你好!老師,我們公司客戶欠我們貨款35萬,這個貨款是2019年開始掛賬的,今年是第三年了,有和客戶打官司,判決是客戶欠我們貨款,但是這個款估計也收不回來了,我們現(xiàn)在公司經(jīng)營三年了實際就是虧損狀態(tài),我外賬上想把這個客戶的欠款30萬,做壞賬處理,怎么處理合適呢
老師,幾年前公司公戶付給供貨商五萬,做的預(yù)付款,一直沒有開發(fā)票現(xiàn)在也聯(lián)系不上了,錢也收不回來,賬務(wù)上怎么處理比較好?能做營業(yè)外支出嗎?
老師你好,請問我們今年2月份申請了延期交稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們提供當月超過稅額的10%,付款合同給稅局,當月有我們老板自己賬上走賬好幾百萬,這個怎么處理
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當時就搬走了,當時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算?。啃枰陥髠€稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
應(yīng)付賬款,怎么是支出?并且是賬外的?怎么做賬處理?
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款
不得是營業(yè)外收入嗎?付不出去的款,并且沒在賬,怎么還得這么處理?
那借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
暈,沒有上賬,不得自己公司私下處理了就行了,還上什么賬?
那你不需要處理了會計帳沒有的東西