你好,7%的進項稅率是9%嗎?如果是的話,那就是9%-7%=2%
老師您好,我們掛靠一家建筑公司,他開具9%銷項增值稅專票給業(yè)主,只允許我們進項專票抵扣6%增值稅,剩余3%增值稅必須硬繳,這種情況是各地稅務部門有要求的嗎?
您好,我司作為建筑工程公司,承包了一門窗項目,材料比例超過了70%,業(yè)主方要求我司開13個點的稅票,但是我司稅種是9個點的,開了13個點的稅票給業(yè)主是否對我司會有影響
我們是建筑企業(yè),有一個簡易征收的項目,開3個點的,如果這個項目發(fā)生的業(yè)務都沒有專票進來抵扣,這個還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,我好像記得進項稅額轉(zhuǎn)出是按照簡易征收的一個比例做轉(zhuǎn)出的。
老師:我單位10份升為一般納稅人,9月份和10月份給一個項目開的建筑服務銷售發(fā)票分別是1%和9%,開票金額共53萬,恰巧10月份向農(nóng)戶購苗木成本50萬,這50萬計提的進項我公司是按兩月開票金額的占比抵進項,還是全額可以抵?
老師:我單位10份升為一般納稅人,9月份和10月份給一個項目開的建筑服務銷售發(fā)票分別是1%和9%,開票金額共53萬,恰巧10月份向農(nóng)戶購苗木成本50萬,這50萬計提的進項我公司是按兩月開票金額的占比抵進項,還是全額可以抵?
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當月的應交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄啊?
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設備賣出去了設備當時就搬走了,當時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認收入,這部分設備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算啊?需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝