你好,是的,是要加上,但是建議先跟稅務(wù)局說(shuō)下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專(zhuān)票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專(zhuān)票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵扣申報(bào)表該怎么填??? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減(稅務(wù)通知我這個(gè)月要按規(guī)定計(jì)提),但這個(gè)月沒(méi)需要抵扣的銷(xiāo)項(xiàng),且不需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲覀兒苌匍_(kāi)專(zhuān)票。我今天試了申報(bào)加計(jì)抵減,填了附表4,但主表不會(huì)自動(dòng)彈出金額??扇绻沂謩?dòng)填主表,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請(qǐng)問(wèn)老師:這種情況,我要怎么申報(bào)呢?
稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒(méi)有減去,我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù),按稅控盤(pán)的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來(lái)有認(rèn)證的一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,上個(gè)月重新開(kāi)了,這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額,我把他重新開(kāi)給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
老師早上好!我這邊是苗木專(zhuān)業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過(guò)高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤(rùn),減少成本了,不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來(lái)了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問(wèn)的是在國(guó)家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說(shuō)一下都往那個(gè)表里填我查出的成本減少50000和利潤(rùn)增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢
老師早上好!我這邊是苗木專(zhuān)業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過(guò)高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤(rùn),減少成本了,不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來(lái)了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問(wèn)的是在國(guó)家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說(shuō)一下都往那個(gè)表里填我查出的成本減少50000和利潤(rùn)增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢。麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下稅務(wù)系統(tǒng)上操作流程
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實(shí)繳資本,的國(guó)家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動(dòng)
對(duì)賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報(bào)銷(xiāo)款不能報(bào)銷(xiāo)了 做什么科目呢?
月工資一萬(wàn)交多少稅?
老師,你好!想問(wèn)下員工小食堂,阿姨買(mǎi)菜的錢(qián)都沒(méi)有發(fā)票,人工費(fèi)有開(kāi)工資,買(mǎi)菜錢(qián)想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個(gè)資質(zhì)購(gòu)買(mǎi),所以總公司付款,發(fā)票是開(kāi)給總公司的,所以總公司留底票多),這個(gè)錢(qián)最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個(gè)月零申報(bào)增值稅,其他稅種都是總公司申報(bào),這種模式有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開(kāi)了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進(jìn)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 生產(chǎn)后進(jìn)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎
開(kāi)的數(shù)電發(fā)票多久能查到
手動(dòng)加到發(fā)生額那里嗎?因?yàn)橄到y(tǒng)自帶的只有正常抵扣的,稅務(wù)局那邊那個(gè)當(dāng)時(shí)我問(wèn)他異常解除了是不是我們?cè)谡9催x,他說(shuō)是
你好,你跟稅務(wù)局確認(rèn)過(guò),就可以填了