你好,你的報(bào)價(jià)是你的銷售額,你不能低于成本 他退回來的增值稅不影響你的利潤 你們不需要計(jì)算這個(gè)20%
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
我有個(gè)問題想請教老師,貿(mào)易型出口企業(yè),出口了一批退稅率為0的貨物,那我再開具這批貨物的出口發(fā)票的時(shí)候是應(yīng)該以FOB價(jià)為含稅價(jià)開具13個(gè)點(diǎn)的普票呢還是開具0稅率的普票,然后對這筆出口貨物所對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這兩種方式哪種是對的,畢竟這兩種方式對應(yīng)的稅額是有差別的
老師,你好我們公司出口了一批貨物,現(xiàn)在客戶不從國外給我們付款,要國內(nèi)個(gè)人對個(gè)人付款,我們公司已經(jīng)報(bào)關(guān),并開具了出口普通發(fā)票,并申報(bào)了但是還沒有退稅,這樣的情況我們可以退稅嗎?該如何處理
公司出口一批貨物,F(xiàn)OB10000美元,當(dāng)月第一天匯率為7.0,報(bào)稅的時(shí)候,稅管員說不使用退稅,讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那我們應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)70000,還是用70000*13%計(jì)算增值稅?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 成本問題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
成本價(jià)是適用于國內(nèi)銷售的報(bào)價(jià),包含了13%的增值稅價(jià)款,出口是可以退稅的,報(bào)價(jià)應(yīng)該扣除這13%對嗎?
對的是的,你報(bào)價(jià)的時(shí)候是免稅的,就沒有13%的增值稅呀
我現(xiàn)在的報(bào)價(jià)是FCA價(jià),如果運(yùn)到對方俄羅斯境內(nèi)工廠的話需要加20%的稅費(fèi)嗎?
不需要 你們不需要交20%