可以那樣做的,沒問題的哈
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進(jìn)項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進(jìn)項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師好,現(xiàn)在是平臺勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負(fù)嗎?如果每個平進(jìn),銷增值稅都平,那此不是有時候要交增值稅特別多?另外,如果購置固定資產(chǎn)的,進(jìn)項稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷項稅額了?
我司原財務(wù)有較多進(jìn)項未抵扣,她是每個月需要多少進(jìn)項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
我們是科技企業(yè),進(jìn)項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個抵減額呢?
有個問題,就是我們公司進(jìn)項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進(jìn)項沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,那500萬資產(chǎn),是指年的還是季度的了?
老師,工廠的財務(wù)復(fù)雜嗎?主營生產(chǎn)綠豆糕和月餅及其他食品
老師一般納稅人注銷利潤46萬,銀行 46萬,注銷時銀行存款46萬需要繳納個稅對嗎,如果銀行沒有錢了,利潤有46萬,這種的也不影響不用交稅是吧?
你好,老師,請問開給國外的票是不是正常開票,稅率是不是都是一樣的
老師,招待客戶,景區(qū)的門票可以入賬招待費用嗎?
老師,老板以個人名義租了一套房子,但實際是給公司用的,這種情況,租金要怎么做賬呢?
老師,民非學(xué)校的廢舊物資處理收入怎么做賬呢?要交稅嗎,?學(xué)雜費(學(xué)費、住宿費、書本費、校服費等)收入是不是不用交稅?若要交稅,稅率是多少?
老師好,企業(yè)出售的固定資產(chǎn),完整的分錄怎么寫
9月底發(fā)放10月工資,個稅申報時10月份的個人五險一金也疊加上去嗎,另外疊加后超過最高基數(shù)限定怎么辦
老師,景區(qū)管理公司買來的五金工具,進(jìn)去那個科目
那這樣有風(fēng)險嗎?等于我還有進(jìn)項可以抵,我不抵,直接交稅
可以的,沒問題的哈