你好,這個(gè)如果出口免稅,仍然是要轉(zhuǎn)出的。
外貿(mào)企業(yè)出口一批貨,收到了廠家開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并且進(jìn)行了退稅認(rèn)證勾選,申報(bào)了增值稅?,F(xiàn)在那批貨要進(jìn)行退運(yùn),需將已勾選的退稅發(fā)票申請取消勾選,那申報(bào)的增值稅的數(shù)該怎么沖回?
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯(cuò)誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報(bào)稅的時(shí)候如何申報(bào)
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報(bào)總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老師回答下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),數(shù)據(jù)錄入了,申報(bào)不了,麻煩解答下
請問老師,今天是本月報(bào)稅的最后一天,我申報(bào)了出口退稅,數(shù)據(jù)自檢通過了,申報(bào)后在審核階段,然后發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)票金額填錯(cuò)了,然后我提交了企業(yè)撤回申請,顯示一直在審核中,請問這種情況下,我能否撤銷前面的退稅申報(bào),重新修改進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)再生成申報(bào)呢?
外貿(mào)企業(yè),一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行了出口退稅認(rèn)證,其中有5條數(shù)據(jù)做免稅處理,還需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出操作嗎
老師,被審計(jì)單位跟外單位簽訂合同的時(shí)候給人家蓋的是圖片章,這個(gè)屬于什么問題?
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的 運(yùn)輸公司的財(cái)務(wù)制度有嗎
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè)。9月份這個(gè)月都是出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那我9月份過完以后,我可以不勾選發(fā)票嗎?不勾選發(fā)票就不退稅呀,可以嗎?還是得必須勾選呢?
增值稅的類型,是根據(jù)對外購固定資產(chǎn)的處理方式不同區(qū)分的,生產(chǎn)型不允許扣除固定資產(chǎn)的折舊嗎?是不是生產(chǎn)型企業(yè)就是不允許扣除固定資產(chǎn)的折舊額嗎?
郭老師,像這種幫別人辦出口退稅,退下來,手續(xù)費(fèi)收幾個(gè)點(diǎn),是按哪個(gè)收取
景區(qū)管理公司,前院游樂場,前院停車場,四合院的,收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師,我想把學(xué)堂的PDF講義轉(zhuǎn)換成word格式的,打印出來,怎么轉(zhuǎn)換呀?
現(xiàn)在開票都要刷臉嗎?
老師。您好!小規(guī)模納稅人,跨區(qū)域施工未超過30萬,但整體銷售額超過30萬,跨區(qū)域部分需要預(yù)繳嗎
未分配利潤期末金額有144萬,需要提取盈余公積嗎
有點(diǎn)不明白,因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出的話就需要繳納增值稅了,這樣不符合出口免稅的條件了
你好,你如果沒有認(rèn)證就不需要轉(zhuǎn)出了。
您說的認(rèn)證是抵扣認(rèn)證嗎
你好,是的,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。
是這樣的,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做了出口退稅勾選的,只有其中一條無法退稅,所以不能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證,所以就不需要增值稅申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是這意思嗎
你好,你沒有進(jìn)行抵扣認(rèn)證,就不需要做轉(zhuǎn)出。
那我賬務(wù)上還需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本的分錄嗎
你好,不需要做這個(gè)了。