久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師你好,上個提問結(jié)束,我只能從新跟你說,現(xiàn)在遇到問題,問題我公司規(guī)模納稅人,3月份開通稅務(wù),已經(jīng)零申報一個季度,公司還沒開始建賬,公司是電商行業(yè),實際有收入是7月份,金額非常小,我同事說可以繼續(xù)零申報,但是公戶有流水進(jìn)來,老師你跟我說如果開票了,就不能零申報了,請問老師,這個開票了是指我們開出去的發(fā)票還是,別人給我們開的,采購材料給我們開的發(fā)票目前有幾千塊了,我們開出的票目前還沒有,請問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦,麻煩老師按實際工作情況給我解答,萬分感謝

2025-09-06 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-06 15:51

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-06 15:56

您好,小規(guī)模納稅人電商企業(yè),7月份已經(jīng)有實際收入且公戶有流水進(jìn)來,就不能再繼續(xù)零申報了,無論你有沒有開出銷售發(fā)票?,F(xiàn)在你應(yīng)該立即建賬,從公司成立時開始補(bǔ)建賬務(wù),把7月份的實際收入入賬,即使金額很小也要確認(rèn)收入并申報。收到的采購發(fā)票(幾千塊)應(yīng)作為成本費用入賬。從7月份開始進(jìn)行正常申報,不能零申報。如果你是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬元可以享受免征增值稅優(yōu)惠,但仍然需要正常申報,在申報表中填寫免稅銷售額。比如你7月份收入是5000元,那么申報時應(yīng)該填寫5000元作為免稅銷售額(5000<300000),而不是零申報。這樣做既能合規(guī)申報,又能享受稅收優(yōu)惠,避免稅務(wù)風(fēng)險

頭像
快賬用戶7287 追問 2025-09-06 16:02

目前新手建賬有點困難,如果本季繼續(xù)零申報,下季再完善賬務(wù),可行不?

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-06 16:08

?您好,做法不可行,而且會帶來稅務(wù)風(fēng)險。因為你7月份已經(jīng)有實際收入且公戶有流水進(jìn)來,繼續(xù)零申報屬于虛假申報,一旦被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),可能面臨補(bǔ)稅、罰款甚至影響納稅信用等級。作為新手建賬確實有難度,但你可以先從最簡單的流水賬開始,記錄每一筆收入和支出,然后再逐步完善。電商行業(yè)建賬其實并不復(fù)雜,主要是記錄銷售收入、平臺費用、采購成本等基本項目。如果實在有困難,可以考慮請專業(yè)代賬公司協(xié)助,或者購買簡易財務(wù)軟件輔助記賬。記住,稅務(wù)合規(guī)比賬務(wù)完美更重要,即使賬務(wù)簡單,也要如實申報實際發(fā)生的收入。

頭像
快賬用戶7287 追問 2025-09-06 16:17

好吧,問了兩個同學(xué),一個說可以零申報,一個說最好做賬報收入,我也蒙了,新手上崗太痛苦了

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-06 16:24

您好,要按實申報,漏了要補(bǔ)稅交滯納金的

頭像
快賬用戶7287 追問 2025-09-06 17:07

明白了,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-06 17:15

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,這個小規(guī)模以后將來會有業(yè)務(wù)發(fā)生嗎?
2023-11-04
開票:若個人代公司付且有證明(如代付證明等 )可開;無關(guān)聯(lián)則不可開;個人是公司員工且能證明業(yè)務(wù)為公司,可開。無合理證明,四流不一致有稅務(wù)風(fēng)險。 開票類目:做賽事課程服務(wù),開 “現(xiàn)代服務(wù) * 賽事服務(wù)” 可行。 無票收入:分錄借銀行存款等,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅。滿足收入確認(rèn)條件未開票時做。需繳納增值稅,申報時填未開票收入欄。
2025-05-07
你好!是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于什么時候的,就要在什么時候申報
2022-04-21
①根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》,對于旅游服務(wù),一般納稅人適用稅率為6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。并沒有5%的稅率。 ②您描述的這種情況在實際操作中可能會遇到。如果發(fā)票備注欄注明了差額,但未收到全部發(fā)票,您需要在申報時按照實際收到的發(fā)票金額進(jìn)行申報。對于未收到的部分,您需要與對方協(xié)商,爭取盡快收到發(fā)票,或者與對方協(xié)商將發(fā)票金額折現(xiàn)支付給您。 具體申報方式,您可以參考以下步驟: 1.登錄電子稅務(wù)局或到稅務(wù)局前臺申報。 2.填寫申報表,將您的銷售額和已收到的發(fā)票金額填入表中。 3.如果未收到的發(fā)票金額較大,您可能需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》中的“未開具發(fā)票”部分,并備注相關(guān)情況。 4.按照相關(guān)規(guī)定繳納稅款。
2023-10-11
成本按照收入對應(yīng)的比例,他倆是一樣比例同步結(jié)轉(zhuǎn)。 然后分包出去的記錄到工程施工合同成本分包款。這個成本里面。 后面是這個有收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2024-02-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×