借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

上月憑證是: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額_內(nèi)銷_認(rèn)證 抵 扣 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是由于發(fā)票有問題,又讓開了紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票也開了,那紅字發(fā)票怎么做賬
請問,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借:原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)0.13 貸:應(yīng)付賬款- 進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對方?jīng)_紅了.. 這個分錄怎么寫..
1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.11 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5999.56 貸:應(yīng)付賬款 2月收到發(fā)票,分錄這樣: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 5999.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 -5999.56 現(xiàn)在的問題是,發(fā)票開錯了,金額沒錯,在3月開了紅字發(fā)票和重開了藍(lán)字發(fā)票,3月完整的分錄應(yīng)該怎么做?
供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,對應(yīng)的會計(jì)分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 4,同時做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費(fèi),這個是什么情況?
計(jì)提工資與實(shí)際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補(bǔ),油補(bǔ) 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報(bào)
收到員工宿舍上月付款租賃費(fèi)的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了

