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老師,圖一這個單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時候進銷項不做分錄呢?銷項是簡易計稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應該做進項嗎?

老師,圖一這個單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時候進銷項不做分錄呢?銷項是簡易計稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應該做進項嗎?
老師,圖一這個單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時候進銷項不做分錄呢?銷項是簡易計稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應該做進項嗎?
2025-09-05 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-05 15:45

意思是如果銷售是開的簡易計稅3%的發(fā)票,那么進項就不能抵扣,直接含稅做成本費用或者固定資產

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雖然說你在稅法上這個不能去那個銷項稅哦,但是你收到的錢里面有一部分它是屬于應該交的增值稅啊,所以說先放到待轉銷項稅額來處理。
2021-06-01
你好,你們銷售出去是多少的,只要是13%的,這個可以抵扣的,這個市只不過是人家對方是簡易計稅。
2022-12-07
增值稅 借:應交稅費——應增(銷)貸:應交稅費——應增(進)應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2023-08-16
第一個進項是對的。
2022-07-22
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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