那個(gè)按買賣合同交印花稅
老師您好,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)顯示的待繳款金額是增值稅和附稅還有印花稅一萬,,如果所得稅兩千塊錢,填表以后稅務(wù)系統(tǒng)會顯示待交12000嗎,所得稅在哪里顯示的
全電發(fā)票接收信息在電子稅務(wù)局怎么確認(rèn)1.登錄電子稅務(wù)局點(diǎn)擊“我要辦稅”-“稅務(wù)數(shù)字賬戶”。2.點(diǎn)擊“發(fā)票勾選確認(rèn)”-“抵扣類勾選”;3.在抵扣勾選界面,選擇好發(fā)票來源,通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具的全電發(fā)票選擇“電子發(fā)票服務(wù)平臺”,通過稅控設(shè)備開具的發(fā)票選擇“增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)”,不確定發(fā)票來源的選擇全部,然后選擇好開票日期,點(diǎn)擊“查詢”。 系統(tǒng)將根據(jù)查詢條件,在操作區(qū)以列表形式展示符合條件的發(fā)票信息;選擇好要勾選認(rèn)證的發(fā)票,點(diǎn)擊“提交勾選”再點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,系統(tǒng)就會提示“提交成功”。4.點(diǎn)擊“統(tǒng)”老師,我這個(gè)界面和這個(gè)不一樣啊。
您好老師,我們和攜程簽訂的“綜合票務(wù)管理系統(tǒng)軟件續(xù)費(fèi)續(xù)保及手持機(jī)購買項(xiàng)目”合同中約定,下個(gè)月攜程在平臺銷售流水中直接扣除相應(yīng)費(fèi)用,該費(fèi)用需要繳納印花稅嗎?按什么項(xiàng)目交
老師,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控到去年沒有報(bào)完印花稅,說購銷不匹配,購銷發(fā)票大于合同印花稅計(jì)稅,要我們整改買賣合同,現(xiàn)在是要按購銷合同金額還是按購銷發(fā)票金額來交印花稅呢?
老師,我們公司是做學(xué)生研學(xué)的,類似于小文化景區(qū),里面會有應(yīng)該食物區(qū),是別人合作,別人銷售她們請營業(yè)員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點(diǎn)是我們采購,我們不收房租水電費(fèi)衛(wèi)生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀,方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走,會到我們公戶上,這樣報(bào)稅,比如進(jìn)來發(fā)票,包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發(fā)票合適呢,本來研學(xué)館,別人都看得到那兒就有個(gè)食物區(qū),報(bào)稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費(fèi)這塊,所以我認(rèn)為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎,老師,請老師指點(diǎn)迷津
我有初級會計(jì)證,初級會計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方???
請問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說,虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定,超過這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請問現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級,想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?