5月計提時 借:管理費用/成本費用等 499,115(70,000×7.1445) 貸:應(yīng)付職工薪酬——勞務(wù)費 499,115 6月發(fā)放時 1. 按6月記賬匯率計算實際支付金額 借:應(yīng)付職工薪酬——勞務(wù)費 499,283(70,000×7.1469) 貸:銀行存款 499,283 2. 結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異 借:財務(wù)費用——匯兌損益 168(499,283-499,115) 貸:應(yīng)付職工薪酬——勞務(wù)費 168
老師你好: 上一年度2021年度6月計提稅金 借 城建稅 10 教育費附加 5 地方教育附加 3 貸 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 18 當(dāng)時借貸寫反了, 我現(xiàn)在需調(diào)賬;該怎么調(diào)啊,怎么做分錄呢,謝謝
老師,請問公司執(zhí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,21年的暫估成本票未回,匯算清繳也沒調(diào)增,6月份做賬才發(fā)現(xiàn)這個問題?,F(xiàn)在做更正申報納稅調(diào)增,需要補交稅款,會計分錄該怎么來做賬,謝謝。 21年的會計分錄 借:工程施工-勞務(wù)費 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:工程施工-勞務(wù)費 100
四月份6稅2費退稅提交,我們當(dāng)時直接是抵欠稅費,未作賬務(wù)處理,賬面就一直掛著還有稅費未交但實際是二沒有欠稅費,現(xiàn)12月份想做調(diào)整,增值稅附加稅印花稅的差額應(yīng)該怎么用會計分錄體現(xiàn)出來?應(yīng)該怎么寫分錄,多謝
QQ公司于2020年5月1日對外提供一項技術(shù)服務(wù)項目,服務(wù)期為2個月,屬于在一段時間內(nèi)履 行的履約義務(wù)。合同總收入200 000元(不含稅),5月1日已收取服務(wù)費50 000元,剩余款項于 項目完工驗收合格時一并收回。5月實際發(fā)生勞務(wù)成本為40 000元(假定均為安裝人員薪酬),估 計還會發(fā)生勞務(wù)成本60 000元。增值稅稅率為6%。6月實際發(fā)生勞務(wù)成本60000元(假定全部用 銀行存款支付)。6月30日,項目完工驗收合格。假定鷺江公司按投入法確定履約進度。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄。
老師是你好,請問一下在22年11月時發(fā)生了一筆計提勞務(wù)費15075,當(dāng)時做賬時借:管理費用-勞務(wù)費 15075 貸:應(yīng)職工薪酬-勞務(wù)費13500 應(yīng)交稅費-個人所得稅 1575 。但一直沒有付勞務(wù)費,也沒收到勞務(wù)費的發(fā)票。所以年度所得稅匯算時調(diào)增了15075.今年發(fā)生銷售退回,重開發(fā)票勞務(wù)費這部分不需要我們發(fā)放。應(yīng)該怎么做賬?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?