你好,這個(gè)你要沖無(wú)票收入,需要跟稅務(wù)局說(shuō)明,因?yàn)槟阋谄胀òl(fā)票上面填3萬(wàn),與實(shí)際開(kāi)票不符。
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開(kāi)了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開(kāi)了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開(kāi)了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開(kāi)票金額是沒(méi)有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開(kāi)的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
老師,2021年9月公司(小規(guī)模)開(kāi)普票開(kāi)重了,今年9月份沖紅了,去年開(kāi)票時(shí)雖有1%的稅,但因有優(yōu)惠不需繳稅,稅進(jìn)入的營(yíng)業(yè)外收入,今年沖紅后申報(bào)表該怎么填?我打開(kāi)這次的小規(guī)模增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)個(gè)負(fù)數(shù),怎么辦?
老師您好,我想請(qǐng)教下上月部分未開(kāi)票走的無(wú)票收入,申報(bào)時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個(gè)月這部分開(kāi)出來(lái)了,我應(yīng)該沖無(wú)票,再走一個(gè)正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無(wú)票,是在未開(kāi)具發(fā)票那填寫負(fù)數(shù)嗎?正確的在開(kāi)具發(fā)票那填寫,這樣對(duì)嗎
我們是一般納稅人,8月有筆收入開(kāi)了普票,也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi),把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒(méi)有再開(kāi)具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒(méi)退款的無(wú)票收入。比如全額不含稅收入是4萬(wàn),增值稅是2400,給對(duì)方退回了21200,無(wú)票不含稅收入是2萬(wàn),增值稅1200。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫?
我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,初級(jí)會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒(méi)走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來(lái)在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方???
請(qǐng)問(wèn)老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過(guò)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說(shuō),虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來(lái)抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來(lái)確定,超過(guò)這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來(lái)抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問(wèn)題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級(jí),想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?
很多地方需要去大廳申報(bào)
就是上月額度不夠,確認(rèn)的無(wú)票,這個(gè)月有額度了就沖銷掉然后開(kāi)的票,需要怎么填寫
你好,就是按上面說(shuō)的。你填按3萬(wàn),但是系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,所以要去大廳上門申報(bào)。