初步理解,是讓減少2022年企業(yè)所得稅
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調(diào)增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是否與未分配利潤金額相等。我賬上年末未分配利潤是-1025647.77,所得稅彌補虧損明細表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對嗎?
稅審報告表里面企業(yè)所得稅彌補虧損可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額這個賬務(wù)上要調(diào)整嗎?
2021年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額1551309.97元,2022年彌補虧損989761.62元,3709.99元是2022年異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不退怎么調(diào)平?
老師您好,請問:可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額在2022年所得稅匯算清繳所得稅彌補虧損明細表中是2580874.38,2023年第二季度所得稅申報表A200000表中彌補以前年度虧損139012.19,是否代表剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額為2580874.38-139012.19=2441862.19?蟹蟹
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費發(fā)票,在扣除服務(wù)費后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會計分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場,對撤場鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡單裝修,這是計入長期待攤費用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
@樸老師,填寫當月和年度累計余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以嘛
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳
老師,我們有個興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個分錄嗎?就是在興業(yè)同一個網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
就是我們公司因為虛開發(fā)票被稽查局罰款了,增值稅和企業(yè)所得稅包括滯納金都已經(jīng)補繳過了,然后又給我們發(fā)來處決書說是要調(diào)減2022年企業(yè)所得稅可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額多少多少,給了我們一個數(shù)字,不知道怎么調(diào)
如果是這樣,更正22年度匯算清繳,在納稅調(diào)整明細明做調(diào)增處理
我就是不知道這個金額具體內(nèi)容的?是滯納金嗎
不是,是針對虛開發(fā)票金額
那在納稅調(diào)整明細表選擇哪個進行調(diào)增呢
納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!