借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師,在沒有補9月份的賬的話,收入我知道了,費用我知道了9月的,就是成本9月沒有做賬,沒有出利潤表,企業(yè)所得稅別人做到了8月,9月我們10月才接回來的。我現(xiàn)在怎么報稅呀?9月份抵扣了 不用交稅。企業(yè)所得稅收入知道,成本不知道怎么算出來?
老師,用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在做的內(nèi)賬,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月,沒注意,結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了,制單日期顯示是8月,應(yīng)該怎么辦?我點擊查詢憑證,沒有查詢到這張憑證,我又點擊了7月份的,又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次,顯示的還是8月制單的,我都不知道怎么辦了,我第一次結(jié)轉(zhuǎn)和第二次結(jié)轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別,現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)該是咋樣的了,蒙了
老師,你好!我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上月有一筆10萬元的費用已經(jīng)用銀行支付了,但是我在錄憑證的時候不知道怎么會錄成了5萬,上月的憑證都已經(jīng)扎賬了,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,現(xiàn)在該怎么去補救呢?
老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
金稅盤的費用以及維護費用,假設(shè)3月份做賬時我不知道能夠抵扣進項。我直接做的管理費用,現(xiàn)在4月份了,我想把這個進項進行抵扣,請問會計分錄怎么做?請幫我寫出去3.4月份的出來?。。?/p>
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費發(fā)票,在扣除服務(wù)費后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會計分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場,對撤場鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡單裝修,這是計入長期待攤費用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
@樸老師,填寫當(dāng)月和年度累計余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以嘛
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個分錄嗎?就是在興業(yè)同一個網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保