借銀行存款 借業(yè)務活動成本? 紅字
我公司2017年承建教學樓,工程總造價100萬,當年己竣工驗收,當年政策財政局按工程總造價的2%獎勵補貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請,2021年到賬,我公司并開具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險一金用,我做分錄如下: 收到勞保費時: 借:銀行存款20萬 貸:應交稅費-應交銷項稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 下個月繳納社保時計提 借:遞延收益18.35萬 貸:應付職工薪酬18.35 繳納時 借:合同履約成本18.35萬 貸:應付職工薪酬18.35萬 請問,我公司申報納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費存入專戶有20萬,遞延收益有18.35萬,結(jié)平遞延收益18.35萬后,多出的1.65萬要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險一金,這1.65萬該如何入賬???如何出分錄???
我公司職工薪酬屬于財政專項拔款計入其他應收賬款的住來賬核算并在年度企業(yè)所得稅匯算時不體現(xiàn)在職工薪酬表,公司把收到的穩(wěn)崗補貼發(fā)放給員工了:借銀行存款,貸營業(yè)外收入。借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。問:匯算時穩(wěn)崗補貼的金額需要體現(xiàn)在職工薪酬表嗎?
我公司職工薪酬屬于財政專項拔款計入其他應收賬款的住來賬核算并在年度企業(yè)所得稅匯算時不體現(xiàn)在職工薪酬表,公司把收到的穩(wěn)崗補貼發(fā)放給員工了:借銀行存款,貸營業(yè)外收入。借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。問:匯算時該穩(wěn)崗補貼的金額需要體現(xiàn)在職工薪酬表嗎?
老師,我公司收到政府的人才補貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應付款 發(fā)工資的時候一起發(fā)給了員工,借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務,所以這筆人才補貼不應發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來,工資表上做了此員工的工資,但是沒有發(fā)放,相當于本月工資扣回來了,扣回的工資要怎么入賬
某行政單位發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,請做出該單位的賬務處理。1.2021年12月31日,經(jīng)與代理銀行提供的對賬單核對無誤后,將50萬元零余額賬戶用款額度予以注銷。另外,2021年度財政授權(quán)支付預算指標數(shù)大于零余額賬戶用款額度下達數(shù),未下達的用款額度為200萬元。2022年1月5日,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的額度恢復到賬通知書及財政部門批復的上年末未下達零余額賬戶用款額度。根據(jù)上述資料編制下列相關會計分錄。(1)注銷額度時:(2)補記指標數(shù)時:(3)恢復額度時:(4)收到財政部門批復的上年末未下達的額度時:2.1月12日,單位用零余額賬戶用款額度支付水電費20000元。3.2月19日,以政府集中采購方式購入一批通信設備,價值10萬元,款項由財政部門以直接支付的方式支付。該設備不需要安裝,已經(jīng)通過驗收。4.3月16日,經(jīng)批準將一閑置的設備對外出租,租賃費用共計8000元。設備已經(jīng)租出,已經(jīng)收到設備租賃款8000元,并存入單位的銀行賬戶。5.4月6日,通過財政授權(quán)支付的方式給當?shù)剞r(nóng)民發(fā)放政府補貼,經(jīng)核算,支付應付政府補貼款200萬元。
你能告訴我做全盤賬需要會的步驟嗎比如社保,個稅,企業(yè)所得稅,做賬,報稅這種
給對方公司開票 對方一直不付款 直接發(fā)票紅沖有風險嗎
老師,申報個稅時,因為請假扣款需要加在里面申報個稅嗎?
新車計提折舊怎么計算呢
老師 應交稅費-待認證進項稅額和待抵扣進項稅額兩個科目的區(qū)別是什么 分別什么時候使用?
老師圖片的問題,看一下
老師,公司是工廠生產(chǎn)產(chǎn)品,另外成立直營店銷售,及對個人的銷售,內(nèi)賬怎么開設科目,直營店又怎么開設科目,怎么賬務處理,沒遇到過
老師,我司有勞務外包人員,現(xiàn)在勞務派遣公司給我司開過來一張專業(yè)發(fā)票,增值稅稅額是0。是不是需要讓他們開成普通發(fā)票?
餐費入成本有什么風險
老師你好,我想問一下那個殘保金的問題,我們公司以前都沒有申報過,是不是就不用申報了,是每個公司都必須申報嗎