同學,你好
個稅申報系統(tǒng)1-12月當期收入合計金額應該等于1-12月應付職工薪酬——工資的貸方發(fā)生額合計嗎
可以的
個稅系統(tǒng) 1-12月申報的工資總額應該跟賬務中應付職工薪酬借方還是貸方數(shù)一致?
老師好,請問殘保金申報表中,上年職工工資總額是填寫的實際發(fā)放1至12月工資總額,還是個稅申報系統(tǒng)申報的1-12月工資總額(我公司發(fā)放和申報有數(shù)月之差)
殘保金申報中"上年在職職工工資總額"是填寫個稅社保中"當期收入"1-12月的合計數(shù)嗎?
你好老師,工資當月計提下月發(fā)放,計提工資金額是應發(fā)數(shù)嗎?個稅是3月工資扣1月工資的個稅。這樣應付職工薪酬期末余額怎么等于計提金額。個稅期末余額怎么是0
老師,我個稅系統(tǒng)里面當期收入是應發(fā)工資數(shù),但是我應付職工薪酬貸方帳載金額是實發(fā)工資數(shù),在企稅匯算清繳時報職工薪金賬載金額時按照貸方累計數(shù)填的,那這個會不會顯示個稅申報個企稅不一致?其實個稅系統(tǒng)當期收入數(shù)-個稅-社保個人扣除=我應付職工薪酬貸方數(shù)
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應該勾選多少進項發(fā)票
老師,員工在其他地方領工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務合同
老師,把會計科目二級科目給我發(fā)一下唄
什么意思,就是不等于也可以嗎
殘保金工資總額取數(shù),取哪里的
同學,你好
因為殘保金人工工資,不包括勞務費的,但是勞務費要申報個稅的
我們只對我們公司雇員員工報了個稅,也沒有其他員工
殘保金工資總額,取哪里數(shù)呀
同學,你好
一般是看
管理費用、銷售費用-工資,借方發(fā)生數(shù)
我看了一下管理費用——工資,好家伙這個金額太大了
看的余額表數(shù)據(jù),不知道為什么這么大,跟報的個稅還有應付職工工資貸方發(fā)生額差的很多
同學,你好
你可以看一下明細,看看是不是有不屬于工資的部分
殘保金工資總額,直接填去年個稅申報表的1-12月當期收入合計可以嗎
同學,你好
你公司可以的