同學,你好
計入長期待攤費用,之后轉管理費用-裝修費
老師你好!我們發(fā)生一筆裝修費35萬,我當時入賬是借:長期待攤費用 貸:其他應付款,來票時付款沖減其他應付款,現在裝修公司35萬元票全部開過來,還有一筆尾款2.5萬屬于質保金公司需2年后支付,我現在問下最后這筆發(fā)票25000元怎么入賬尼?
老師,國家給我們公司撥了裝修款幾百萬專款專用,收到款我是這樣入賬的: 借:銀行存款 200萬 貸:長期應付款—專項應付款—裝修款200萬 現在公司零星的采購了些裝修用的材料已付款有專票,還預付了部分款給裝修公司,這兩種情況怎么做會計分錄?
公司老板跟另外一個股東合股,經過商量兩家公司的股東協議共用我們的展廳;當時我們展廳裝修花了30萬,已經全部攤銷完畢,新公司承擔10萬元的裝修款就可以共用展廳;最后就是新公司是不會把這10萬元以實物的形式給付我們公司的,他們經過協議把這10萬元的裝修款轉為我們公司對新公司的投資款就可以了,兩個疑問,這個新公司應付的十萬裝修款如何做分錄,是沖減我原公司的裝修費還是怎么處理?轉為投資款如何做分錄,麻煩老師說一下具體分錄
冉老師郭老師好!請問工廠裝修,現階段為已裝修未裝完。裝修合同總費用是1500萬,公司已支付了600萬,因對方未開票,支付款都是掛在了預付賬款上面,如果現在想把已付的600萬預付賬款轉到在建工程上面,應該依據什么單據來處理(注對方只開了50萬發(fā)票)
老師,您好,請問老板就是法人,公司有欠法人的錢,現在法人家里要裝修,公賬可以直接轉給裝修公司,賬上再沖法人的往來款呢?我們公司今年也新租了幾個辦公室都有對應的裝修費。只不過都是對應有合同的。這里看能否操作
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經濟生產批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應該勾選多少進項發(fā)票
老師,員工在其他地方領工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務合同
老師,把會計科目二級科目給我發(fā)一下唄
那就是老板自己家裝修入賬也沒問題了?
同學,你好
老板自己家的,正規(guī)來說,不可以的
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利