你好,這個你可以看下學(xué)堂的快賬的實操課 直接在這里搜快賬這2個字。
老師 我有個5月份的分錄做錯了 ,記錯科目了,已經(jīng)過賬結(jié)賬了, 借:工程施工-間接費用-人工費50000 貸:銀行存款 50000 應(yīng)該把工程施工記到管理費用里面去的 ,這個怎么調(diào)賬 麻煩您告知一下好吧 感謝
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
老師,是這樣的,四月份我收到對方開的租賃發(fā)票并且入了賬,但是5月份對方說發(fā)票上面積有誤,沖紅又給開了一張,我要怎么做賬還是說不用做賬,直接把4月憑證里的發(fā)票換成新開的這張
老師,我想請問下,我剛剛接手了一個賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個數(shù)據(jù)給做出來,然后又和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對的上
米面糧油發(fā)票,繳納個人嗎?是工會的計提依據(jù)嗎
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師:早上好!采購原材料達到10萬噸,供應(yīng)商給1元一噸的返利(直接在原價格基礎(chǔ)上減1元一噸),達到20萬噸給2元一噸的返利(直接在原價格基礎(chǔ)上減元一噸),以此類推。我們這個到時開票是否以返利后的金額開票?比如返利1元,開票單價=原價-1元
老師好,有1張發(fā)票1300萬的船舶發(fā)票和匯款電子回單,沒有買賣合同,可以直接入在建工程嗎
老師,請問申報工資應(yīng)該是以他領(lǐng)錢就開始申報還是從開始購買社保就開始申報
主營業(yè)務(wù)成本600 貸:預(yù)計負債 600 (2)選擇執(zhí)行合同,且不存在標(biāo)的資產(chǎn)。 直接按照執(zhí)行合同的損失確認預(yù)計負債,借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計負債”科目。 (3)選擇不執(zhí)行合同,且存在標(biāo)的資產(chǎn)。按違約金直接確認預(yù)計負債,借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計負債”科目;同時按照市場價格減值測試,發(fā)生減值的,按減值金額借記“資產(chǎn)減值損失”科目,貸記“存貨跌價準(zhǔn)備”科目。 (4)選擇不執(zhí)行合同,且不存在標(biāo)的資產(chǎn), 按違約金直接確認預(yù)計負債,借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計負債”科目。老師,您好,請問下這段 話是什么 意思?
租的辦公室交房產(chǎn)稅嗎
公司收到統(tǒng)計局的補貼,需要申報交增值稅嗎
老師你好我們公司有筆款從A公司轉(zhuǎn)到B公司,掛的賬是往來款50萬,B公司轉(zhuǎn)到C公司又轉(zhuǎn)到A公司,請問這個分錄要怎么做才可以爸這3家關(guān)聯(lián)公司給平賬呢
社保這個月繳納的是上個月的那如果上月月底離職,月初就把社保除名,是不是上月社保就不扣了
好的 ?感謝
你好,不用客氣的了。