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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思
老師你好,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的意思就是沒(méi)有認(rèn)證的意思么?
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)銷稅額是一個(gè)意思嗎?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票,紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
您好,是企業(yè)賬上記錄的“還沒(méi)認(rèn)證但以后能抵扣的稅”比實(shí)際應(yīng)該有的少了,甚至成了欠賬狀態(tài)。通常是因?yàn)橹八沐e(cuò)了——比如把已經(jīng)認(rèn)證能抵扣的稅(本不該放這里的)誤記到這個(gè)科目里,后來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后做調(diào)整減掉了;或者是原本預(yù)估能抵扣的稅多了,后來(lái)發(fā)票到手發(fā)現(xiàn)實(shí)際能抵的稅比預(yù)估少,把多算的部分沖回;也可能是稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)把不能抵扣的稅也記到這里,要求調(diào)整減掉。比如原本賬上有100元待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(正數(shù)),后來(lái)發(fā)現(xiàn)其中有30元其實(shí)是已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的(不該放這),或者實(shí)際只能抵70元(比預(yù)估少),調(diào)整時(shí)就會(huì)減去這多算的30元或30元(列式:100 - 30 = 70 或 100 - 30 = 70),如果減得比原本的100元還多(比如之前誤記了150元到這科目),就可能變成負(fù)數(shù)(如100 - 150 = -50)。總之,負(fù)數(shù)說(shuō)明這個(gè)科目里的數(shù)字被“多扣了”或“不該有的被減掉了”,需要檢查之前的賬務(wù)處理哪里出錯(cuò)并修正。