那么可以申請(qǐng)開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,不然沒(méi)法稅前扣除的
老師好,我們一張發(fā)票銷售方2019年10月開(kāi)出的了,由于各種原因,還沒(méi)有打款跟簽合同,所以對(duì)方也沒(méi)有給我們發(fā)票,現(xiàn)在我們進(jìn)行簽合同,打款,但是這張發(fā)票我們還能入賬跟企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開(kāi)發(fā)票給購(gòu)買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購(gòu)買方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來(lái)是沒(méi)問(wèn)題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
食品商貿(mào)個(gè)體工商戶一般納稅人,每月按實(shí)際進(jìn)貨開(kāi)出庫(kù)單,但是銷售方給我們開(kāi)的發(fā)票是少于我們的實(shí)際進(jìn)貨的,因?yàn)槲覀儔毫它c(diǎn)他們的款,這種情況我們?cè)趺慈胭~?
有個(gè)單位自己沒(méi)法和客戶簽合同,因?yàn)闆](méi)有招標(biāo)成功,要我們這邊幫她去簽合同,采購(gòu)也是我們?nèi)ゲ少?gòu),她們會(huì)把采購(gòu)款打給我們,銷售也是我們開(kāi)票出去,收到的貨款加上稅點(diǎn)錢,對(duì)方也會(huì)打給我們。但是對(duì)方是個(gè)體戶打款過(guò)來(lái),能讓他們打到我們對(duì)公賬號(hào)嗎?打款的備注寫什么合理?
老師你好,我們公司進(jìn)的材料,對(duì)方已經(jīng)給我我們開(kāi)發(fā)票了,我們也給甲方開(kāi)發(fā)票了,甲方也把錢給我們了,但是現(xiàn)在進(jìn)貨方貨沒(méi)有給我們,我們也給甲方提供不了貨,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們提供銷售合同,那我們這個(gè)合同應(yīng)該怎么加一句呢,是先收的預(yù)收款么?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票,紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?