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老師,我月末收到一筆外匯,沒有做人民幣結(jié)匯,那現(xiàn)在需要開具發(fā)票做為收入,這個發(fā)票我按什么匯率開具呢

2025-09-02 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-02 15:35

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》:第十五條納稅人按人民幣以外的貨幣結(jié)算銷售額的,其銷售額的人民幣折合率可以選擇銷售額發(fā)生的當(dāng)天或者當(dāng)月1日的人民幣匯率中間價。出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照報關(guān)出口日期當(dāng)日或當(dāng)月第1日匯率。一經(jīng)選擇,1年內(nèi)不能變動 外匯中間價:查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/

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快賬用戶4325 追問 2025-09-02 16:35

那我按了這個來做了,之后結(jié)匯與這個開票金額不符,然后怎么做

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齊紅老師 解答 2025-09-02 16:37

差額計入財務(wù)費用-匯兌損益就行

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按照銀行回單上的銀行買入價做銀行存款借方數(shù)。 與開具發(fā)票時用當(dāng)月第一個工作日匯率不沖突的。這是兩個業(yè)務(wù),一個銷售,一個結(jié)匯
2025-01-23
同學(xué)你好 按發(fā)票金額做 結(jié)匯后差額做匯兌損益
2024-06-07
和境外業(yè)務(wù)有美金收入時,通常需要按照實際收到的人民幣金額開具發(fā)票。如果提前開具發(fā)票,而外匯尚未結(jié)匯成人民幣,開票金額(使用開票當(dāng)天匯率)和境外付款金額(結(jié)匯當(dāng)天匯率)之間的差額可以計入財務(wù)費用科目。 當(dāng)企業(yè)外銷取得美元時,可以按照以下會計分錄進(jìn)行處理: 1.取得美元:借:銀行存款-美元 (記錄美元及人民幣)貸:預(yù)收賬款-** (記錄美元及人民幣) 2.結(jié)匯:借:銀行存款-人民幣貸:銀行存款-美元 (記錄美元及人民幣) 3.開票(按出口月1日匯率):借:預(yù)收賬款-** (記錄美元及人民幣)貸:主營業(yè)務(wù)收入
2024-06-18
你好,同學(xué)。 月末按當(dāng)月末在匯率調(diào)整處理的。
2020-09-05
你好 ,有外幣業(yè)務(wù)的,設(shè)置外幣記賬后,每月都要調(diào)匯
2021-01-07
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