先看業(yè)務(wù)類型:若為出口退稅,用 “退稅勾選”,附表二第 28 行本就無數(shù)據(jù)(退稅不參與內(nèi)銷抵扣);若為內(nèi)銷抵扣,需改為 “抵扣勾選”,再等系統(tǒng)同步,稅額會體現(xiàn)到 “認(rèn)證相符且本期申報抵扣” 欄,而非第 28 行(第 28 行僅列稅法規(guī)定不可抵扣的進(jìn)項)。
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時有內(nèi)銷和外銷,在申報增值稅前,進(jìn)項稅額進(jìn)行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進(jìn)行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口一批貨,收到了廠家開的進(jìn)項發(fā)票并且進(jìn)行了退稅認(rèn)證勾選,申報了增值稅。現(xiàn)在那批貨要進(jìn)行退運,需將已勾選的退稅發(fā)票申請取消勾選,那申報的增值稅的數(shù)該怎么沖回?
老師,增值稅勾選平臺,我勾選了兩張發(fā)票,選的是不抵扣,申報表附表二28行跳不出來怎么辦,申報不過去
請問外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項發(fā)票,退稅勾選后,增值稅申報時對勾選的進(jìn)項稅怎么填報?在表二中怎么填哈?
老師,出口的進(jìn)項專用發(fā)票做退稅勾選的需要填在增值稅納稅申報表附表二嗎?
老師您好 一般納稅人公司購進(jìn)商品100元,稅率13%,銷售出去按150,稅率13%,這個加多少稅點老板才不會吃虧 請問怎么計算呢
老師公司自然人電子稅務(wù)局申報個稅第一次登入密碼怎么設(shè)置,是法人個稅APP設(shè)置嗎?
企業(yè)總資產(chǎn) 就是資產(chǎn)負(fù)債表報表里 資產(chǎn)總計的期末余額那一欄么?
老師好,小東是小規(guī)模納稅人A公司的股東,同時小東又以自然人的身份接了B公司的一個施工合同(合同金額10萬元),是清包工,B公司要求小東要按合同金額開具發(fā)票,小東之后在電子稅務(wù)局自然人那里申請了一份10萬元的發(fā)票給B公司,請問小東開具10萬元發(fā)票是否有不合理的地方
老師 我們未開票收入 借方計入庫存現(xiàn)金嗎? 因為進(jìn)入的是私戶
老師現(xiàn)在小規(guī)模能開的專票的點有哪幾個點?
庫存產(chǎn)品發(fā)生銷售如何結(jié)轉(zhuǎn)成本、收入?
刪除辦稅人員的操作步驟可以寫出來發(fā)給我一下嗎?
老師您好,經(jīng)營租賃的稅率是多少
小規(guī)模月末結(jié)轉(zhuǎn)稅還是季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅
老師,出口免稅是不是就稅法不可抵扣進(jìn)項,所以是不是28行需要填
同學(xué)你好 對的 是這樣
那么稅務(wù)系統(tǒng)沒有出數(shù)據(jù),為空白,我需要怎么弄,麻煩老師指導(dǎo)一下
你確認(rèn)了提交了沒有呢
是的,申報增值稅表28行沒有顯示
請老師指導(dǎo)一下
在增值稅申報中,“按照稅法規(guī)定不允許抵扣”(表二第 28 行)主要是填報用于免稅項目、集體福利、個人消費等明確不得抵扣進(jìn)項稅額的情況。 對于出口退稅業(yè)務(wù),若屬于 “免、抵、退” 稅辦法,相關(guān)進(jìn)項稅額并非直接通過表二第 28 行填報。正常情況下,用于出口貨物勞務(wù)的進(jìn)項稅額,是參與 “免、抵、退” 稅計算的,會在相應(yīng)的出口退稅申報環(huán)節(jié)處理,并非因為出口免稅就直接填入第 28 行作為不可抵扣進(jìn)項。如果系統(tǒng)中表二第 28 行沒有自動顯示數(shù)據(jù),且你的業(yè)務(wù)不屬于該欄次規(guī)定的 “稅法規(guī)定不允許抵扣” 情形(如不是用于免稅而非出口退稅的項目等),就不需要在第 28 行填報,應(yīng)按照出口退稅的正常流程,通過出口退稅申報系統(tǒng)辦理退稅相關(guān)的進(jìn)項稅額處理,而不是在增值稅納稅申報表附列資料(二)的第 28 行操作。
就是不用填了
同學(xué)你好 對的 是這樣