記賬錯誤,收入要確認收入與增值稅的。
1.哪些科目有需要登記明細帳? 2.公司注冊資金沒繳足,但想注銷公司,需要交足嗎?如果資產負債表中“未分配利潤”為正數(shù),注銷時需要繳什么稅嗎? 3.公司為小規(guī)模納稅人原來是核定征收,現(xiàn)在稅務局說改為查帳征收,那這對公司有什么影響?注銷公司時是需要查帳嗎?從改為查帳征收開始的查?一定要用作帳的憑證? 4.依公司購買固定資產-小汽車,多久時間適合轉給股東?需要如何操作?會涉到交什么稅?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入錄入憑證應該是貸主營業(yè)務收入,記成了貸主營業(yè)務成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表嗎?涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?借主營業(yè)務成本貸主營業(yè)務收入嗎老師?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應該是貸:主營業(yè)務收入,記成了貸:主營業(yè)務成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表只更正分錄嗎?因為要涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?貸:主營業(yè)務成本 紅字 貸:主營業(yè)務收入嗎老師?
郭老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應該是貸:主營業(yè)務收入,記成了貸:主營業(yè)務成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表只更正分錄嗎?因為要涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?貸:主營業(yè)務成本 紅字 貸:主營業(yè)務收入嗎老師?
老師具體情況是,我家數(shù)電發(fā)票限額,有一筆發(fā)票開不出來,7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開發(fā)票,我如果7月份確認收入和成本,那我就需要填增值稅未開票收入,我8月份開發(fā)票的時候就需要把未開票收入填負數(shù),這樣做我認為稅務局老師肯定找我。如果我7月份只做發(fā)出商品,8月份在隨著發(fā)票做收入成本,這樣風險大嗎
老師你好,我這個提示沒問題吧
老師,一個員工固定工資2700,每月帶薪休假2天,這個月請假10天,除去2天帶薪休假,8月份有31號,是按照2700/31還是2700/30,算她每天的工資,按照30天不?
老師,怎么在電子稅務局查詢這張報關單是哪一年哪一個批次的退稅
營業(yè)收入乘以收入千分之八點三是業(yè)務招待費臨界點,是什么意思呢?
高新企業(yè)開出去的票,我們是不是看到收入內容是技術服務或技術產品,就可以確認是高企收入,就要跟客戶要立項報告,人員分配表,費用分配表,那要是他們還有其他的銷售收入呢我是不是只算普通企業(yè)收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈嘍,我去年有筆業(yè)務就是老板的師兄用私戶轉錢到我們公司,然后隔了一個月我們用公戶轉回去對方的公戶上,然后對方還開了專票我們,開的票是技術服務費,但其實這個不算是真實的業(yè)務,就是一進一出還給老板師兄而已,然后這個發(fā)票的進項又被代賬勾選了,這個要怎么做賬呢
老師,請問實務中購銷合同可以按照銷售收入和采購價款繳納印花稅嗎?具體應該怎樣操作
老師你好,我們公司是今年新成立的,殘保金為0吧,這個圖片不用管吧,直接就可以申報吧
老師為什么殘值歸供應商,供應商是不是承租人?還要剪殘值呢
這道題如果差額征稅可以嗎?簡易征稅怎么計算得到的答案又是什么樣子的呢?
內部食堂,收入一般記錄的是收取單位食堂補貼和員工超補貼外支付的個人消費費用
公司內部食堂,那可以沖減成本