你好,你可以0申報了這些人. 不過正規(guī)做法,確實是改成非正常
老師請問,我們6月有離職人員,但是離職人員的工資有幾個月還沒有發(fā)放,那現(xiàn)在要申報個稅,還需要給離職的人員申報個稅嗎?還是等發(fā)放工資時候再申報個稅
老師好,我想問下,由于停產(chǎn)有些崗位員工沒有工作,員工暫時不上班,停工時間3個月左右吧,以后恢復生產(chǎn)員工還會回來上班,申報個稅,我是把這部分員工申報改為非正常人員,還是零申報?
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報個稅扣繳稅款,在計算1月工資時是根據(jù)預算出來的個稅金額,但2月實際發(fā)放時因為某些原因沒有發(fā)放這個員工的工作,3月申報就不能申報這個沒發(fā)放員工工資對嗎?這樣賬上就會有差額,每月申報、核算時都要去核對這個數(shù)?
如果是異地施工,項目上的管理人員工資是我們異地施工方發(fā)放,然后我們總包方和甲方簽合同,我們是異地施工方,我們發(fā)工資給施工管理人員,然后甲方和總包方簽有合同,這時我們申報項目上的工資,報個稅,那超出要打個稅部份公司不申報個稅,這種走公賬不報個稅怎么處理呢
老師,我們是建筑公司,員工工資不能準時發(fā)放,之前的會計申報個稅的時候都按當月工資表全部申報了,但是兩三個月后才給員工發(fā)工資,現(xiàn)在有個問題是實際發(fā)放工資的時候某些員工因為這樣那樣的原因,不發(fā)工資了,相當于個稅申報了,但是工資實際不給發(fā)了,那這種情況我要怎么調整?
一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);法律咨詢(不含依法須律師事務所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務);社會經(jīng)濟咨詢服務;財務咨詢;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;破產(chǎn)清算服務;知識產(chǎn)權服務(專利代理服務除外);商務代理代辦服務;市場調查(不含涉外調查);社會調查(不含涉外調查)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:互聯(lián)網(wǎng)直播技術服務。上述經(jīng)營范圍是否具備助貸資質?
老師,我2025年8月1日辦的外經(jīng)證,當天開了發(fā)票,當天預交了增值稅和附加稅。今天9月1日申報2025年8月的增值稅和附加稅。這個預交增值稅是不是可以抵扣的?
老師,您好,我想向您請教一下,我今天下午碰到一個人,說是,如果一個公司能買幾個羅著作權,就可以少交增值稅。我估計這是胡扯吧?
老師你好,我們公司2月份成立,8月升成一般納稅人,這個沒有報過印花稅,也沒有提示讓報,咋弄,
老師你好,我這個提示沒問題吧
老師,一個員工固定工資2700,每月帶薪休假2天,這個月請假10天,除去2天帶薪休假,8月份有31號,是按照2700/31還是2700/30,算她每天的工資,按照30天不?
老師,怎么在電子稅務局查詢這張報關單是哪一年哪一個批次的退稅
營業(yè)收入乘以收入千分之八點三是業(yè)務招待費臨界點,是什么意思呢?
高新企業(yè)開出去的票,我們是不是看到收入內容是技術服務或技術產(chǎn)品,就可以確認是高企收入,就要跟客戶要立項報告,人員分配表,費用分配表,那要是他們還有其他的銷售收入呢我是不是只算普通企業(yè)收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈嘍,我去年有筆業(yè)務就是老板的師兄用私戶轉錢到我們公司,然后隔了一個月我們用公戶轉回去對方的公戶上,然后對方還開了專票我們,開的票是技術服務費,但其實這個不算是真實的業(yè)務,就是一進一出還給老板師兄而已,然后這個發(fā)票的進項又被代賬勾選了,這個要怎么做賬呢
可是,可能過1-2月,又要給他們申報工資呢,到時他們又發(fā)放工資了。感覺人員很多嗎,這樣操作好麻煩。因為我們是有固定人員工資的,那些建筑施工項目臨時人員又多。好亂
你好,又再改成正常. 固定的人員,就直接按0申報.
不是,是固定人員都是正常每個月都能發(fā)工資,公司有其他經(jīng)營內容。但其他施工項目上民工工資可能項目進度還是回款才2-3月發(fā)放一次(因為已包吃住)。
你好,你這個沒有發(fā)放的時間段,就0申報就好了. 什么時候發(fā)放,下個月申報