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老師,公司出售二手車,并開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這臺車取得時也是只取得了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒取得正式發(fā)票,增值稅申報時要按13%納稅,所得稅購車成本是不是也不可以稅前扣除?已經(jīng)提完折舊

2025-09-01 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 16:31

是的,就是那樣處理就行

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快賬用戶9457 追問 2025-09-01 16:34

老師,車是1萬買的,又一萬賣的,折舊已提完,會計分錄如何寫

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齊紅老師 解答 2025-09-01 16:36

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶9457 追問 2025-09-01 16:43

老師,固定資產(chǎn)清理是0如何入賬呢

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快賬用戶9457 追問 2025-09-01 16:43

購入時也沒有發(fā)票,成本也不讓稅前扣除

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齊紅老師 解答 2025-09-01 16:48

那么銷售的時候直接計入營業(yè)外收入,

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快賬用戶9457 追問 2025-09-01 16:48

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-01 16:52

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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是的,就是那樣處理就行
2025-09-01
您好,這的話,你需要把不退稅這部分的稅款,做到你的主營業(yè)務(wù)成本
2024-05-22
你好,單位是一般計稅,13%的稅率。
2024-07-12
你好 可以入賬 但是沒有專票的話? 進項稅是不可以抵扣的 要是一般納稅人想抵扣進項稅時候 需要找對方開專票
2021-09-04
同學(xué)你好 交易完成 一般納稅人可以不開發(fā)票,但是要按照13%確認(rèn)銷項稅
2020-12-28
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