現(xiàn)在可以直接計(jì)入25費(fèi)用中
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
20年12月有筆財(cái)務(wù)費(fèi)用漏記了,21年4月做了借:以前年度損益調(diào)整,直接就轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配里面,(沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄)現(xiàn)在21年匯算清繳,我能直接把那筆財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)減嗎?如果調(diào)減的話,我在匯算清繳這張表填哪里?
學(xué)堂老師,問(wèn)一下,現(xiàn)在做匯算清繳中,有筆收入及費(fèi)用都未入賬,收入已在A105020表中做了調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用是如何調(diào)增呢?是在A104000中直接按實(shí)際發(fā)生了什么費(fèi)用填寫(xiě)嗎?
1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕](méi)有開(kāi)票,2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用,也沒(méi)有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí),物業(yè)好久才給開(kāi)一次發(fā)票,我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在新的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是屬于以前年度的費(fèi)用在今年做賬不需要調(diào)整可以直接計(jì)入今年的費(fèi)用?匯算清繳也不需要調(diào)整?
用現(xiàn)金方式給員工發(fā)的獎(jiǎng)金計(jì)入什么科目呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我司上個(gè)月23號(hào)開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月2號(hào)紅沖會(huì)影響我這個(gè)月交的稅款嘛?
取得的專票住宿費(fèi)可以抵扣嗎?
香港公司賬戶幫別人消化美元,有美元進(jìn)賬,這個(gè)對(duì)香港公司的賬務(wù)處理有什么影響
老師好,管理費(fèi)用-車輛費(fèi) 一般是計(jì)入什么業(yè)務(wù)內(nèi)容
老師,員工工資1000,社保個(gè)人部分500,公司全額承擔(dān),如果個(gè)人承擔(dān)的這筆社保計(jì)入費(fèi)用,個(gè)稅申報(bào)是不是按1000申報(bào),匯算清繳的時(shí)候這筆個(gè)人承擔(dān)的500社保 就要調(diào)增
老師,我收到的打車費(fèi)開(kāi)的發(fā)票,左上角有旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那我現(xiàn)在填在申報(bào)表的哪一欄目老師,
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)的,合同簽訂里寫(xiě)13%為材料費(fèi),3%為安裝勞務(wù)費(fèi),這樣合同可以嗎
這個(gè)方格怎么去掉,方格里的數(shù)字怎么能自動(dòng)計(jì)算
香港公司是兩個(gè)自然人股東,填寫(xiě)受益表的時(shí)候是填寫(xiě)非自然人受益表 還是自然人受益表