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老師請教下,我6月份有一筆收入是付款7月份開發(fā)票的這筆貨款來的,然后在6月份不知道,當時以為是支付之前貨款來的,6月份是做 借 銀行存款 貸 應收賬款 現(xiàn)在7月份才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票是對應6月份的收款,這情況下要怎么來沖呢

2025-09-01 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-01 13:25

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在 在你之前分錄的基礎上,做這個調整分錄就是了 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶9477 追問 2025-09-01 13:28

明白了,這樣沖回來數(shù)就對了

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齊紅老師 解答 2025-09-01 13:29

祝你學習愉快,工作順利??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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