您好,這個(gè)的話,最好是計(jì)入到實(shí)收資本,這個(gè)就可以
小規(guī)模目前籌建期,請問1、今日已支付收到普票,開的是*信息技術(shù)服務(wù)*農(nóng)貿(mào)市場信息化管理平臺開發(fā)服務(wù)費(fèi)“,幾十萬,該筆費(fèi)用計(jì)無形資產(chǎn)還是營業(yè)期做管理費(fèi)用處理?2、預(yù)計(jì)本月20日開業(yè)的話,預(yù)計(jì)到時(shí)設(shè)備開始使用,目前籌建期購入分錄是什么?開始進(jìn)入營業(yè)期了分錄怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),8月份籌建期,9月開始購買商品配送,貨款10月份才收得到,9月份供應(yīng)商開了一張發(fā)票來,其他的發(fā)票10月份供應(yīng)商才開來,9月我們沒有開出發(fā)票,請問下增值稅和企業(yè)所得稅該怎樣填收入
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個(gè)發(fā)票回來后會認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
老師:早上好!我們公司是今年2月份開始投資生產(chǎn)的,請問前期廠房裝修、購買辦公用品等所有款都是老板私人付款沒有經(jīng)過銀行付款,請問這筆錢可以做為老板的投資款入賬,記實(shí)收資本
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
為啥這道題算營運(yùn)資金的時(shí)候,把短期借款也考慮進(jìn)去了?短期借款不是一般都不考慮的嗎
老師,請問下,資料庫資料怎么下載?
農(nóng)合社財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表有什么區(qū)別?
這題答案是161-100×8%/4-w-w×5%×3/4≥100 我沒理解,為啥第二季度的50萬短期借款不算里面
一般納稅人銷售香菇是開票免稅的嗎?
這題答案是161-100×8%/4-w-w×5%×3/4≥100 我沒理解,為啥第二季度的50萬短期借款利息不算里面
現(xiàn)在都是電子發(fā)票,那么如果開紅票需要提供些什么?
會錯(cuò)款退回來,是做一筆分錄還是分開做分錄,如果分開是掛應(yīng)付還是預(yù)付好,還是做一筆都是銀行存款
登陸電子稅務(wù)局開票有哪些步驟
怎樣修改發(fā)票額度,修改合同中的什么內(nèi)容。
好的 但是,公司現(xiàn)在銀行賬戶還沒開上。 不知道是什么原因沒開了。 如到時(shí)候開業(yè)了,還沒開銀行賬戶會影響業(yè)務(wù)的核算嗎
借:庫存現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 這么做可以嗎?
對,可以是借方庫存現(xiàn)金貸方實(shí)收資本