您好,這個(gè)的話現(xiàn)在是就可以申請(qǐng)的,這個(gè)
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師們,我第一次做工程項(xiàng)目的賬,這個(gè)公司也是剛剛接的第一個(gè)也是唯一一個(gè)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開(kāi)始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開(kāi)票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開(kāi)9%的發(fā)票,就在今年9月份申請(qǐng)為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進(jìn)度百分比法核算,看上個(gè)季度的賬也沒(méi)幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個(gè)賬套從2021年8月份啟用,這個(gè)工程合同總價(jià)是700多萬(wàn)(含稅的),我是10月底才接的,前會(huì)計(jì)并沒(méi)按完工進(jìn)度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進(jìn)度百分比核算之萬(wàn)一資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上該怎么辦?
閱達(dá)股份有限公司為增值稅一般納稅人,2018年6月準(zhǔn)備自建一座廠房,為此發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)2018年6月2 日購(gòu)入工程物資一批,價(jià)款為 300 000元,支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 48 000元,款項(xiàng)以銀行存款支付 (2)2018年6月5日工程先后領(lǐng)用工程物資 300 000元; (③)2018 年5月8日購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料- 一批,價(jià)值為 50 000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8 000 元,己取得增值 稅專用發(fā)票并在5 月認(rèn)證通過(guò),款項(xiàng)以銀行存款支付; (42018年6月6日領(lǐng)用5月購(gòu)進(jìn)的上述生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)值50 000元; (5)2018年6月26 日計(jì)提工程人員工資70 000 元 ⑥2018 年6月28日接受外單位的安裝并支付安裝費(fèi)用,同時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi) 20 000 元,增值稅額2 000 元,款項(xiàng)以銀行存款支付; ⑦2018年6月 30日,該項(xiàng)工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),辦理竣工決算手續(xù),結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 要求:假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),所取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月己全部認(rèn)證通過(guò)。編割上述業(yè)務(wù)相關(guān) 的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,我去年簽了兩年期的勞動(dòng)合同,當(dāng)時(shí)跟單位約定是每月5000元工資,但是因?yàn)閭€(gè)人原因我提前預(yù)支一年工資,單位只給了5萬(wàn)2,打款備注是工程款/材料款(具體記不清,大概這個(gè)意思),然后今年一年到期,單位通知我解聘,后面一年不續(xù)了,我想去申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁。我想請(qǐng)問(wèn)這種預(yù)支一年工資,但是單位打款是以工程款的名義,對(duì)我勞動(dòng)仲裁會(huì)有什么不利嗎?會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅?因?yàn)槿绻活A(yù)支的話一個(gè)月5000是不用交個(gè)稅的,并且我過(guò)去一年也沒(méi)有做個(gè)稅申報(bào),單位也沒(méi)要求。
請(qǐng)問(wèn)老師這題的詳細(xì)過(guò)程:2010年度,甲企業(yè)發(fā)生了如下相關(guān)業(yè)務(wù):3.2010年1月1日,甲企業(yè)應(yīng)收賬款余額為3000000元,壞賬準(zhǔn)備余額為150000元。1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元,增值稅稅額為850000元,貨稅款尚未收到。(2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。(3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存入銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨稅款4000000元并存入銀行。(5)2010年12月31日,甲公司對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測(cè)試,確定按5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。要求:(1)編制2010年度確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制收到上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算2010年年末“壞賬準(zhǔn)備”科目余額。(4)編制2010年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用元表示)
供應(yīng)鏈管理有限公司和以前的貿(mào)易公司有什么不同?
老師您好,公司購(gòu)買(mǎi)法人個(gè)人名下的一輛車,對(duì)于雙方需要繳稅嗎
@樸老師,我想問(wèn)下我們?cè)僭谏陥?bào)項(xiàng)目,需要填寫(xiě)A產(chǎn)品的年收入和年利潤(rùn)以及年度納稅額,我們除了銷售這個(gè)A產(chǎn)品還有其他的服務(wù)和建筑服務(wù),請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在單獨(dú)問(wèn)這個(gè)A產(chǎn)品的話怎么入手?
工地臨時(shí)工可以小額零星收款嗎,需要申報(bào)個(gè)稅嗎 按照什么申報(bào)個(gè)稅,怎么申報(bào)
建筑勞務(wù)公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,勞務(wù)費(fèi)應(yīng)記錄什么科目
股權(quán)轉(zhuǎn)賬,投了100萬(wàn),退回100萬(wàn),賬上有盈利,這種需要交個(gè)稅嗎,個(gè)稅以什么為依據(jù)繳納?
老師,同事開(kāi)具的購(gòu)買(mǎi)鞋子之類的專票可以抵扣嗎?公司是一般納稅人
老師,合伙企業(yè)是一家公司的股東,合伙企業(yè)收到分紅款50萬(wàn),合伙企業(yè)的合伙人是自然人,如果合伙企業(yè)的老板決定先只分20萬(wàn)給合伙人,那我們申報(bào)分紅個(gè)稅是按50申報(bào)還是按20萬(wàn)申報(bào)
老師合作辦學(xué)可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
我們公司,公積金單位部分,要我們自己的應(yīng)發(fā)工資里扣回公司。(例如,應(yīng)發(fā)工資1萬(wàn),單位部分社保1000,申報(bào)個(gè)稅時(shí),我們是記1萬(wàn)還是9000好,若記9000,就可以少交個(gè)稅,)