一般按100 萬確認(rèn)收入(依履約進(jìn)度),開票可按 90 萬(按撥款比例)或 100 萬(看合同 / 發(fā)包方要求)。 確認(rèn)收入: 借:合同結(jié)算 —— 收入結(jié)轉(zhuǎn) 100 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 萬 (同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本,貸合同履約成本) 確認(rèn)應(yīng)收及收款開票(以開 90 萬票為例): 借:應(yīng)收賬款 100 萬 貸:合同結(jié)算 —— 價款結(jié)算 100 萬 借:銀行存款 90 萬 貸:應(yīng)收賬款 90 萬 借:應(yīng)收賬款 (90 萬對應(yīng)的銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
想問一下,工程合同怎么做分錄?如跟甲公司簽個100萬的合同,按進(jìn)度分期開票結(jié)算,之前的會計處理是簽合同時不做會計分錄,每次開票時確認(rèn)收入,到這樣賬上體現(xiàn)不了這個工程還有多少余款沒結(jié),如果想以開票節(jié)點(diǎn)確認(rèn)主營收入,又想體現(xiàn)整個合同還有多少錢沒結(jié),怎么做分錄?
建筑勞務(wù)清包方的稅費(fèi)應(yīng)該如何做會計分錄?(僅包人工),需要和總包方確認(rèn)工程進(jìn)度 按工程進(jìn)度計提繳納嗎?還是說收到款項給對方開具同等金額的稅票 以實際發(fā)生的稅費(fèi)作為計稅計提稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實際發(fā)生成本與預(yù)計總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
老師您好,我是選擇差額征稅的小規(guī)模納稅人,假如一季度開票100萬,扣除80萬,按20萬計算稅款,但是這100萬不完全是本季度銷售額,還包括了下個季度50萬,我在入賬是只確認(rèn)了50萬的收入,那我在申報時也要按100萬申報嗎?
您好一般納稅人一般計稅處置不動產(chǎn),合同價款50萬,幾年前的合同,現(xiàn)在交易中心認(rèn)可的交稅的價是60萬,意思是按60交稅款,如果我給客戶開發(fā)票按那個金額開??又如何納稅申報呢,我只收到50萬的價稅合計,收入確認(rèn)多少?分錄如何寫???,謝謝老師
老師好,電子稅局的可用發(fā)票額度是指的不含稅可開票金額嘛?
請問,現(xiàn)在填報外經(jīng)證預(yù)繳稅表變了,怎么填報?
老師,去年收到的一張培訓(xùn)費(fèi)專票紅沖了,這樣寫分錄可以嗎?
請問,怎么判斷是小微企業(yè)呢?
安裝監(jiān)控的公司,人工費(fèi)和材料費(fèi)可以分開開票嗎?不分開要怎么開,多少稅率?分開怎么開,要多少稅率
購買辦公電腦 ,通過國補(bǔ)的只能開個人抬頭的發(fā)票,這個公司可以報銷嗎
請問變更分公司營業(yè)執(zhí)照上的負(fù)責(zé)人,去哪個部門辦理?以及需要準(zhǔn)備哪些手續(xù)?
我公司收到社保局打來的穩(wěn)崗補(bǔ)貼。這筆收入應(yīng)該做到營業(yè)外收入—其他,還是營業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼
請問廠房出租沒有安裝電表,出租人和承租人每個月是協(xié)商分割電費(fèi)的可以嗎?
老師,請問新公司做了納稅登記后,在登錄法人自然人電子稅務(wù)局還是差不多該公司的,是什么問題昵