同學(xué),你好
物業(yè)費(fèi)15萬(wàn),房租28.75萬(wàn)是含稅的嗎??
老師,問(wèn)下稅務(wù)相關(guān),公司是小規(guī)模,如果7-9三個(gè)月開(kāi)票200萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是30萬(wàn)拿到,平時(shí)相關(guān)費(fèi)用有8,9萬(wàn)左右,那這季度需要繳納增值稅是200全額繳稅200/1.01*0.01=2萬(wàn)左右?附加稅是2萬(wàn)基礎(chǔ)上乘以12%?那企業(yè)所得稅怎么算
老師你好; 附加稅 =增值稅 *12% ; 印花稅 =銷(xiāo)售金額和購(gòu)進(jìn)合計(jì) *萬(wàn)分之三 ; 資源稅你不涉及哈 ; 房產(chǎn)稅 = 租賃收入 *12% 問(wèn):附加稅是地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加兩個(gè)還是其中一個(gè)?小規(guī)模3%征收率的零售行業(yè)需要繳納資源稅嗎?我們門(mén)店是租的別人的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模公司,我有個(gè)合同施工服務(wù)合同300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)需要繳納多少稅呢? 不是一次性開(kāi)完,比如增值稅和附加稅 ,企業(yè)所得稅需要交多少錢(qián)?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果藝人收入20萬(wàn),按勞務(wù)派遣算個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)需要繳納多少元?請(qǐng)把公式和金額發(fā)我下
老師,個(gè)人出租場(chǎng)地給企業(yè),個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅費(fèi)?若房租為10萬(wàn) (不含稅),計(jì)算如 增值稅 :10/1.05*5%=0.48萬(wàn)元 附加稅減半:0.48*12%/2=0.029萬(wàn)元 房產(chǎn)稅:10/1.05*12%=1.14萬(wàn)元 土地稅:假設(shè)按照5元/平方,有50平,50*5=250元 個(gè)人所得稅:(收入-附加稅-房產(chǎn)稅)*20% ?這個(gè)公式對(duì)不對(duì)?還要不要減去增值稅和印花稅啥的?
老師 股東分紅是按照內(nèi)賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤(rùn)分紅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是商貿(mào)公司給另一家也是商貿(mào)公司借款,利息按照銀行利率收,請(qǐng)問(wèn)利息開(kāi)票的名稱(chēng)選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問(wèn)一下公司把名下的貨車(chē)賣(mài)給了分公司,開(kāi)具了二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要交哪些稅?
開(kāi)公司車(chē)子出去,取得的高速公路通行費(fèi)發(fā)票入汽車(chē)費(fèi)還是差旅費(fèi),還是什么?
企業(yè)的無(wú)票支出每次500元嗎?還是說(shuō)固定每月不要超過(guò)多少!公司買(mǎi)了蛋糕那些沒(méi)有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80萬(wàn)元,上述暫時(shí)性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。
產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)績(jī)效工資嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄒ蛔匀蝗斯蓶|轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給另一自然人。 采用凈資產(chǎn)核定法,企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中企業(yè)實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益這些項(xiàng)目看哪個(gè)數(shù)值計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)稅???
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫(xiě)的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤(rùn))呢
請(qǐng)教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實(shí)是虛開(kāi),有稅務(wù)處理決定和處罰決定書(shū),錢(qián)已經(jīng)繳納,想請(qǐng)教如何調(diào)整當(dāng)年的應(yīng)付賬款明細(xì)?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅、?那原來(lái)的應(yīng)付賬款如何減少呢?
是含稅的哈,急!
同學(xué),你好
增值稅=15/1.01*0.01%2B28.75/1.05*0.05=0.15%2B1.37=1.52
附加稅匯總按照6%算
(15/1.01*0.01%2B28.75/1.05*0.05)*6%=1.52*6%=0.09
那還有印花稅什么的,需要多少?
同學(xué),你好
印花稅,房租千分之一。
合同上是28.75,那就按照28.75*千分之一
那我跟企業(yè)說(shuō)大約1.7萬(wàn)左右,可以的吧!
同學(xué),你好
嗯,可以的
其實(shí)大致金額1.65萬(wàn)左右是吧,我多說(shuō)點(diǎn)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題是吧
老師,請(qǐng)回答!
同學(xué),你好
沒(méi)有關(guān)系的
客戶(hù)437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!請(qǐng)問(wèn)老師,這句話(huà)什么意思?
同學(xué),你好 就是對(duì)方付房租,你們就開(kāi)票,開(kāi)票的時(shí)候就繳納增值稅