需要包括未發(fā)放的績(jī)效的
老師,2019年12月計(jì)提1019年績(jī)效工資會(huì)計(jì)科目為:借:管理費(fèi)用_績(jī)效工資63989.33 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)_績(jī)效工資62130 貸:應(yīng)付職工薪酬126119.33 但是今年7月實(shí)際的科目金額為:借:管理費(fèi)用_績(jī)效工資28512 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用_績(jī)效工資97607.33貸:應(yīng)付職工薪酬126119.33 老師我七月支付了績(jī)效,但是成本跟費(fèi)用分配跟19年計(jì)提不一致,總額一致我怎么處理
老師,因?yàn)槿ツ曜鲑~錯(cuò)誤,導(dǎo)致去年工資計(jì)提少了,今年補(bǔ)提調(diào)賬了,今年交殘保金計(jì)算工資總額時(shí)需不需要加上這部分少計(jì)提的工資呢?
老師,計(jì)算殘保金一年的工資總額是發(fā)放數(shù)還是計(jì)提數(shù)
申報(bào)殘保金工資總額的問(wèn)題: 我單位于去年12月計(jì)提了一部分獎(jiǎng)金且當(dāng)月未發(fā)放完成,這部分獎(jiǎng)金在今年兌現(xiàn)了一部分,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)殘保金的工資總額是按照2022年全年計(jì)提的總數(shù)申報(bào),還是按照截至目前已經(jīng)兌現(xiàn)的2022年工資總額申報(bào),或者說(shuō)按照2022年當(dāng)年內(nèi)兌現(xiàn)的工資總額申報(bào)?
老師,計(jì)算殘保金的工資基數(shù)時(shí)發(fā)放的全年一次性獎(jiǎng)金包括嗎?
預(yù)收賬款可以做無(wú)票收入嗎
老師,您好,我想咨詢(xún)一下我們公司有很多員工報(bào)銷(xiāo)都沒(méi)有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開(kāi)的財(cái)稅增值服務(wù)發(fā)票,型號(hào):樂(lè)享權(quán)益,開(kāi)的普票578元,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬?急急
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢(xún)一下我們公司有很多員工報(bào)銷(xiāo)都沒(méi)有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個(gè)廠(chǎng)房是我們公司老板個(gè)人的,電費(fèi)戶(hù)名又是我們公司的,電力局就把電費(fèi)開(kāi)給了我們公司,老板個(gè)人又沒(méi)有給公司開(kāi)過(guò)房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開(kāi)票碼是多少
老師啊,之前買(mǎi)的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶(hù)名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開(kāi)票過(guò)來(lái)是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊(cè)資本實(shí)繳啊
老師發(fā)票開(kāi)的會(huì)展服務(wù)和會(huì)議費(fèi)有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問(wèn)下我新接手的一個(gè)公司,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,到2024年5月從24年6月開(kāi)始,折舊明細(xì)就沒(méi)有表格開(kāi)始管理了,那我后面賬面有很多賣(mài)掉了,或者其他處置了,我前面的會(huì)計(jì)折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細(xì)表從8學(xué)補(bǔ)起來(lái),該怎么做