現(xiàn)值:未來(lái)的錢按一定利率折算到現(xiàn)在的價(jià)值,體現(xiàn)資金時(shí)間價(jià)值。 “5000 元全年 2600 元”:結(jié)合進(jìn)口場(chǎng)景,推測(cè)是全年維度下,5000 元相關(guān)物品對(duì)應(yīng) 2600 元(如成本、計(jì)稅基數(shù)等),需結(jié)合完整業(yè)務(wù)進(jìn)一步確認(rèn)。 限制類關(guān)稅為零:限制類進(jìn)口貨物關(guān)稅稅率是 0;增值稅、消費(fèi)稅減按 70% 征收:這兩種稅不按全額算,僅按應(yīng)納稅額的 70% 繳納,是稅收優(yōu)惠。
老師,你看一下這個(gè)照片的中間一段,就是嗯,就是說(shuō)限制內(nèi)跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品的進(jìn)口環(huán)節(jié),增值稅消費(fèi)稅按法定的應(yīng)納稅額的70%征收,但是如果完稅價(jià)格超過5000元,單次交易限值,但低于兩萬(wàn)六的年度交易限值,且訂單下只有一件商品時(shí),可以治跨境電子商務(wù)渠道。進(jìn)口,但是它的增值稅消費(fèi)稅和關(guān)稅就要全額,就要按照貨物的稅率全額去征收,那我就想問一下,如果超過了5000單次,如果超過了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的話,他就要用什么樣的渠道去進(jìn)口呢。
老師麻煩你幫我分析下專題三,第三小題問遞延所得稅余額,后面答案我畫橫線處,怎么理解? 2016年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為何是200*12.5%+200*25%=75萬(wàn)元,2017、2018、2019也是類似算的,為什么會(huì)這樣 題中有說(shuō)三免三減半的政策,這個(gè)意思不是說(shuō)2014年-2016年免征,2017-2019減半征收,怎么在算一年會(huì)有兩個(gè)稅率?
以工代訓(xùn)的 增值稅指標(biāo) 比2019年同期下降70%及以上,是什么意思? 在差額計(jì)征增值稅企業(yè)當(dāng)中,哪個(gè)是 增值稅指標(biāo)?是營(yíng)業(yè)收入扣除成本后的是增值稅指標(biāo),還是沒有扣除成本的營(yíng)業(yè)收入是增值稅指標(biāo)?
老師這道題解題思路是什么?甲設(shè)備不是稅務(wù)規(guī)定3年嗎?那第四年這個(gè)怎么理解?還有這個(gè)機(jī)會(huì)成本是什么意思就是針對(duì)甲設(shè)備來(lái)說(shuō)的是嗎?那對(duì)于甲就是一臺(tái)機(jī)器前期8000,中期是折扣抵稅要按照稅法折舊年限算,后期是啥呀?那乙設(shè)備前期是5000,中期是折舊抵稅,后期殘值收入現(xiàn)值減去對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問這個(gè)期初未繳稅額和期末未繳稅額是什么意思呢?我們納稅申報(bào)表上從19年開始這兩個(gè)地方就是負(fù)數(shù),然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月這7個(gè)月計(jì)提了增值稅,但實(shí)際又沒繳納增值稅,現(xiàn)在一直擺在賬上要怎么處理呢?
老師,本無(wú)付支無(wú)收,是什么意思
老師,內(nèi)帳爛賬整理,庫(kù)存現(xiàn)金要怎么整理呀
這道題不明白,能具體講講嗎?
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作
老師,我這啥情況呀,怎么調(diào)
老師您好,稅務(wù)局專管員打電話給我說(shuō)我們的供應(yīng)商屬為異常經(jīng)營(yíng)戶,讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我們應(yīng)該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做?會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問下,一般納稅人,月底有幾天未開票部分的收入要怎么報(bào)稅嗎,或者不用報(bào),進(jìn)項(xiàng)也沒開票
制造換電柜和電池,然后投入市場(chǎng)做換電租賃的企業(yè)(類似共享充電寶)請(qǐng)問回本周期怎么計(jì)算
老師 銀行對(duì)公賬戶還有法人賬戶被凍結(jié)原因是什么
老師,你好,請(qǐng)問我是做化妝品網(wǎng)店的,這個(gè)網(wǎng)上發(fā)票是怎么開的