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老師餐飲業(yè)餐費在結(jié)賬時比之前掛賬的金額少,這部分會計分錄怎么做

2025-08-29 09:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-29 09:54

同學,你好
之前掛賬的多余部分紅沖

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您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-04-11
同學你好, 1、你們是培訓(xùn)學院,這里就需要按照合同金額確認主營業(yè)務(wù)收入 2和3和4、如果你們這邊餐廳和住宿是分開利潤中心核算的,那你就要將其中的餐飲收入和住宿收入分別確認到餐飲和住宿的利潤中心去,同時餐飲和住宿的成本 5、賬務(wù)處理: 收到培訓(xùn)收入時 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入——餐飲,住宿等各個利潤中心 借:主營業(yè)務(wù)成本——餐飲、住宿等各個成本中心 貸:庫存商品、相關(guān)費用的負數(shù)等
2021-10-30
您好,對方會給您們開發(fā)票嗎
2022-02-28
你好 借銀行存款1000貸預(yù)收賬款1000 。 消費的時候 借銷售費用120 預(yù)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-09-24
之前這個餐飲如果有申報財務(wù)報表要接著之前的來做 前后要一致,如果之前有余額的現(xiàn)在沒有了 你需要做憑證調(diào)整下的
2020-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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