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一般納稅人,月底的交增值稅分錄怎么做

2025-08-28 15:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 15:09

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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快賬用戶3977 追問(wèn) 2025-08-28 15:14

轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目本應(yīng)該是哪方余額呢

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齊紅老師 解答 2025-08-28 15:15

這個(gè)是借方科目,在借方有余額的

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快賬用戶3977 追問(wèn) 2025-08-28 15:16

借方余額說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)?

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齊紅老師 解答 2025-08-28 15:16

銷大于進(jìn),這個(gè)是要交增值稅

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快賬用戶3977 追問(wèn) 2025-08-28 15:17

有點(diǎn)懵了

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快賬用戶3977 追問(wèn) 2025-08-28 15:19

舉例,銷項(xiàng)稅200,進(jìn)項(xiàng)稅100,您幫我寫一下分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-28 15:20

看未交增值稅,這個(gè)在貸方就說(shuō)明要交稅,銷大于進(jìn)

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