你好,這個(gè)是幾月份的科目余額表?
老師2月份開始建賬做電腦賬。你看其他應(yīng)收款這項(xiàng),韓旭1月份借款20萬(wàn),期初余額20萬(wàn),借方累計(jì)也是20萬(wàn), 但是年初有余額為什么填不了呢?\'
老師好,如果說2022年末貨幣資金是50萬(wàn),長(zhǎng)期借款850萬(wàn),那么2023年的期初現(xiàn)金余額應(yīng)該是多少?
老師好!如果說2022年末貨幣資金是50萬(wàn),長(zhǎng)期借款850萬(wàn),那么2023年的期初現(xiàn)金余額應(yīng)該是多少?是50萬(wàn)還是900萬(wàn)?
老師好,請(qǐng)問呢這個(gè) 期初余額、本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方和年初余額是什么關(guān)系阿?為什么填寫了前三個(gè),年初余額就會(huì)自動(dòng)出來(lái)阿?是什么加什么等于它阿
您好,2023年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額為0,年初余額為2000。其他應(yīng)付款期末余額為0,年初余額有數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期末余額為0,年初余額為負(fù)數(shù),其余都為0。2024年一季度只產(chǎn)生了每月工資支出,請(qǐng)問一季度的這張資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么填寫
各位老師大家好,我們公司是商貿(mào)銷售的,然后開銷售發(fā)票呢,老板說是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有方便面,銷售發(fā)票也只能開方便面,這種說法對(duì)不對(duì)呢,
老師,有個(gè)法人為了避免不給員工買社保,然后全部按勞務(wù)來(lái)簽合同,這種形式可以嗎?假如發(fā)勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候員工也沒有發(fā)票回來(lái),還用報(bào)個(gè)稅嗎
收電梯廣告費(fèi)用(2025.8.10-2026.8.9)4000元,物業(yè)分成30%,業(yè)主分成70%,以下做賬是否正確
老師,您好,老板娘說話有點(diǎn)那個(gè),對(duì)自己老公也是披頭蓋臉的,老師,怎么應(yīng)對(duì)這個(gè)?
老師好,個(gè)人所得稅里面子女的學(xué)前教育可以扣除多少?是按月的多少嗎?
你好,老師,小叉車一臺(tái)價(jià)值1400元,計(jì)入什么科目?
培訓(xùn)費(fèi)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是管理費(fèi)用?
老師,你好,請(qǐng)問一下最新的開票系統(tǒng),開紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報(bào)關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來(lái),還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價(jià)格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
年初?本年借方發(fā)生額-本年貸方發(fā)生額=期末余額
我是在會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤賬會(huì)計(jì)實(shí)操中心練習(xí)看見的
你看下上面的日期
這個(gè)年初余額是去年12月末的余額
這里看的
資產(chǎn)類的根據(jù)這個(gè) 年初數(shù) = 期初數(shù) + 本年累計(jì)貸方發(fā)生額 - 本年累計(jì)借方發(fā)生額 計(jì)算出來(lái)的
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)初級(jí)會(huì)計(jì)有沒有設(shè)計(jì)到?我沒學(xué)明白
這個(gè)不需要學(xué) 期初?本年借方-本期貸方=期末 根據(jù)這些變化來(lái)的
這樣算出來(lái)應(yīng)該等50萬(wàn),老師
不是 按我13:08的那個(gè)計(jì)算 我寫的本年累計(jì)是一個(gè)月的 你上面的是年累計(jì)
我再看一遍
請(qǐng)問負(fù)債類年初數(shù)怎么計(jì)算呢
年初數(shù)就是上年年末數(shù),期初數(shù)就是上月末數(shù),對(duì)不對(duì)老師
負(fù)債類就不能是這么算。 年初數(shù)等于期初減本年累計(jì)貸方加本年累計(jì)借方。