同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下。1.我們公司幫其他公司支付那個(gè)公司員工的工資,那個(gè)公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個(gè)員工,但是不想交個(gè)稅,也不給他交五險(xiǎn)一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報(bào)銷,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是給上級(jí)公司的員工報(bào)銷,他來(lái)我們地區(qū)的費(fèi)用。但是這個(gè)員工關(guān)系不在我們公司。這個(gè)帳應(yīng)該怎么處理?
你好,老師 我們是小規(guī)模納稅人,廣告公司 我們公司沒(méi)有做過(guò)嚴(yán)格的賬務(wù)處理,目前就是請(qǐng)了一個(gè)代理記賬公司的人幫我做賬 現(xiàn)在,我不想請(qǐng)他們做了,我想自己來(lái)做,但是我沒(méi)有實(shí)操過(guò),我該怎么接受這個(gè)工作呢?
老師您好請(qǐng)教一下,我新接手了一家公司賬務(wù),我公司名下有一輛汽車,是本公司員工掛靠在我們公司買的,法人每個(gè)月代付供車款,員工還款給法人。但是這輛車是三年前買的,沒(méi)有入賬。現(xiàn)在需要辦理車輛過(guò)戶手續(xù)(公司過(guò)回該員工),我們公司需要怎么賬務(wù)處理呢?
老師,我們公司支款給員工,讓這個(gè)員工給我們辦理業(yè)務(wù),支出一萬(wàn),然后這個(gè)員工用發(fā)票回來(lái)銷賬,但是問(wèn)題是這個(gè)員工跟我們公司沒(méi)關(guān)系不是我們公司的人,我怎么給她做賬,錢都已經(jīng)出了,
老師,我們是一般納稅人,二年前買了一臺(tái)新貨車送貨用,當(dāng)時(shí)告訴我們說(shuō)是國(guó)五車,不能抵扣增值稅,我在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒(méi)有看到這張發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要出售這個(gè)車給我們新開的公司,也一般納稅人,怎么開發(fā)票?其實(shí)就是我們要把老公司注銷,業(yè)務(wù)挪到新公司,所以把車賣給新公司
我的項(xiàng)目與生態(tài)保護(hù)有關(guān),項(xiàng)目中有機(jī)耕,但代開發(fā)票當(dāng)?shù)囟悇?wù)局按照工程服務(wù)給我開票,按理來(lái)說(shuō)機(jī)耕屬于免稅項(xiàng)目?,F(xiàn)在我以農(nóng)業(yè)合作社名義開免稅機(jī)耕費(fèi)行不行
注冊(cè)地在南京,辦公地在張家港,平時(shí)在張家港發(fā)生的的餐費(fèi)算差旅費(fèi)還是福利費(fèi)呢?
供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題,扣的供應(yīng)商費(fèi)用。供應(yīng)商從我們重新采購(gòu)的商品里減了單價(jià)。這種,我感覺(jué)不合適?像這種怎么處理更合適
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
7月份賬本已裝訂好,但是7月份社保忘記計(jì)提 了,直接在8月份補(bǔ)提行不行
發(fā)票上銷售方的銀行信息,不對(duì)合同上的。 請(qǐng)款資料上的銀行信息要對(duì)發(fā)票上?還是合同上?都可以是嗎?
老師,股東變更繳稅只交印花稅嗎?是注冊(cè)資本的萬(wàn)分之五嗎?
1. 甲公司2×23年至2×25年,甲公司發(fā)生的與金融資產(chǎn)相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下: 資料一:2×23年1月1日甲公司以銀行存款2040萬(wàn)元(含手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元)購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的3年期公司債券,債券面值總額為2000萬(wàn)元,票面年利率為5%,實(shí)際年利率為4.26%,于每年年末支付債券利息。面值在債券到期時(shí)一次性償還。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。 資料二:2×23年12月31日,由于市場(chǎng)利率變動(dòng),甲公司所持乙公司債券的公允價(jià)值(不含利息)為1900萬(wàn)元,甲公司計(jì)提預(yù)期信用減值損失50萬(wàn)元。 計(jì)提減值后的實(shí)際利息怎么算
老師,老板借給公司的錢,附銀行回單,還需要附收據(jù)嗎
開專票就必須對(duì)公嗎?
老師分錄可以幫忙寫下嗎?銷售是12800元
同學(xué),你好
固定資產(chǎn)原值多少,折舊多少
老師折舊是第一張圖片,然后我當(dāng)時(shí)的分錄是這樣寫
在嗎?可以幫忙寫下分錄嗎?
借:固定資產(chǎn)清理22979.36
累計(jì)折舊 10648.96
貸:固定資產(chǎn)33628.32
借:銀行存款12800
資產(chǎn)處置損益 11651.93
貸:固定資產(chǎn)清理22979.36
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 1472.57
老師進(jìn)項(xiàng)稅額不用管了是嗎?就讓它待在待抵扣嗎?
我們好像沒(méi)有用到資產(chǎn)處置損益科目,那是用什么科目?
同學(xué),你好
進(jìn)項(xiàng)稅額不用管了是嗎?就讓它待在待抵扣嗎?
出售的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)。
如果你說(shuō)的是采購(gòu)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng),直接抵扣就行。
我們好像沒(méi)有用到資產(chǎn)處置損益科目,那是用什么科目?
用營(yíng)業(yè)外支出
老師那我是用什么科目?
我們好像沒(méi)有用到資產(chǎn)處置損益科目,那是用什么科目?
用營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目