你好,直接問稅局12366什么要求哈
今年年初有一筆出口免稅銷售額,我沒有填報(bào)增值稅申報(bào)表,可以加在這個(gè)季度的申報(bào)表嗎?還是要去稅務(wù)局更正申報(bào)?
老師,請(qǐng)問去年2021年申報(bào)的增值稅出現(xiàn)錯(cuò)誤,主要是免稅的項(xiàng)目收入申報(bào)為納稅項(xiàng)目了,出現(xiàn)多交幾萬(wàn)的稅費(fèi),這個(gè)現(xiàn)在可以更正嗎
你好老師:去年10月份申報(bào)個(gè)稅肘,一個(gè)職工的工資收入多填了990元,并且也交了個(gè)稅,去年沒有調(diào)整,那我要調(diào)整是更改去年的申報(bào)表,還是在今年的申報(bào)再調(diào)整?請(qǐng)問老師?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
稅務(wù)這個(gè)月查詢到去年11月有一筆出口收入不是免稅而需要征稅,讓按規(guī)定進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)問是需要更正去年11月的增值稅申報(bào)表還是可以直接在本月增值稅更正?
我的項(xiàng)目與生態(tài)保護(hù)有關(guān),項(xiàng)目中有機(jī)耕,但代開發(fā)票當(dāng)?shù)囟悇?wù)局按照工程服務(wù)給我開票,按理來說機(jī)耕屬于免稅項(xiàng)目。現(xiàn)在我以農(nóng)業(yè)合作社名義開免稅機(jī)耕費(fèi)行不行
注冊(cè)地在南京,辦公地在張家港,平時(shí)在張家港發(fā)生的的餐費(fèi)算差旅費(fèi)還是福利費(fèi)呢?
供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量問題,扣的供應(yīng)商費(fèi)用。供應(yīng)商從我們重新采購(gòu)的商品里減了單價(jià)。這種,我感覺不合適?像這種怎么處理更合適
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
7月份賬本已裝訂好,但是7月份社保忘記計(jì)提 了,直接在8月份補(bǔ)提行不行
發(fā)票上銷售方的銀行信息,不對(duì)合同上的。 請(qǐng)款資料上的銀行信息要對(duì)發(fā)票上?還是合同上?都可以是嗎?
老師,股東變更繳稅只交印花稅嗎?是注冊(cè)資本的萬(wàn)分之五嗎?
1. 甲公司2×23年至2×25年,甲公司發(fā)生的與金融資產(chǎn)相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下: 資料一:2×23年1月1日甲公司以銀行存款2040萬(wàn)元(含手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元)購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的3年期公司債券,債券面值總額為2000萬(wàn)元,票面年利率為5%,實(shí)際年利率為4.26%,于每年年末支付債券利息。面值在債券到期時(shí)一次性償還。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。 資料二:2×23年12月31日,由于市場(chǎng)利率變動(dòng),甲公司所持乙公司債券的公允價(jià)值(不含利息)為1900萬(wàn)元,甲公司計(jì)提預(yù)期信用減值損失50萬(wàn)元。 計(jì)提減值后的實(shí)際利息怎么算
老師,老板借給公司的錢,附銀行回單,還需要附收據(jù)嗎
開專票就必須對(duì)公嗎?